Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Постановление Правительства РБ от 03.09.2013 № 392
"Об утверждении государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"
Официальная публикация в СМИ:
Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.09.2013,
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан", 02.10.2013, № 28(430), ст. 1215 (опубликован без государственной программы и приложений N№ 1-11 к ней)


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2013 г. № 392

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

В целях социально-экономического развития Республики Башкортостан, повышения обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан" (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан принять участие в реализации мероприятий Программы, предусмотрев разработку аналогичных программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов.
4. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 2010 года № 433 "О долгосрочной целевой программе "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 51 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 2010 года № 433 "О долгосрочной целевой программе Республики Башкортостан "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы" и об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов по реализации в 2013 - 2014 годах мероприятий республиканской целевой программы "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 3 сентября 2013 г. № 392

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Государственная программа "Модернизация и реформирование
Программы жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"

Основание для Поручение Президента Республики Башкортостан по итогам
разработки республиканского совещания от 28 января 2011 года на
Программы тему "Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса
Республики Башкортостан до 2020 года"

Государственный Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
заказчик Башкортостан
Программы

Основной Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
разработчик Башкортостан
Программы

Соисполнитель Государственный комитет Республики Башкортостан по
Программы жилищному надзору

Участники Органы местного самоуправления Республики Башкортостан;
Программы ресурсоснабжающие организации, осуществляющие
деятельность на территории Республики Башкортостан в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
муниципального электроснабжения;
собственники жилых помещений

Цель и задачи Цель:
Программы повышение обеспеченности населения благоустроенным
жильем и качественными коммунальными услугами
Задачи:
создание благоприятных и комфортных условий проживания
населения;
развитие конкурентных отношений в сферах управления
жилищным фондом республики и его обслуживания;
выбор способа управления собственниками помещений
многоквартирных домов;
повышение надежности и эффективности работы коммунальной
инфраструктуры республики, обеспечение потребителей
коммунальными услугами нормативного качества при их
доступной стоимости;
развитие приборного учета в сфере предоставления
коммунальных услуг;
создание условий для привлечения внебюджетных, в том
числе кредитных, финансовых ресурсов путем повышения
инвестиционной привлекательности коммунального комплекса
республики;
создание системы кадрового обеспечения жилищно-
коммунального хозяйства республики;
обеспечение государственного контроля за использованием
и сохранностью жилищного фонда республики и общего
имущества собственников помещений многоквартирных домов
независимо от их формы собственности;
выявление и предупреждение нарушений при использовании и
содержании жилищного фонда республики и общего имущества
собственников помещений многоквартирных домов;
обеспечение надежного и высокоэффективного наружного
освещения населенных пунктов республики

Важнейшие Доля многоквартирных домов, в которых проведен
целевые капитальный ремонт, в общем объеме многоквартирных домов
индикаторы и в республике, требующих капитального ремонта;
показатели доля замененных и модернизированных лифтов в общем
эффективности объеме лифтов, предусмотренном Программой;
реализации доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в
Программы населенных пунктах республики;
доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном
объеме воды, поданной в сеть;
доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме
сточных вод, пропущенных через канализационно-очистные
сооружения республики;
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска
тепловой энергии коммунальными предприятиями республики;
уровень износа коммунальной инфраструктуры;
доля коммунальных сетей, нуждающихся в замене, в их
суммарной протяженности по республике;
доля муниципальных образований Республики Башкортостан,
своевременно получивших паспорта готовности к
прохождению очередного осенне-зимнего периода, в общем
количестве муниципальных образований республики;
доля населения, обеспеченного централизованным
водоснабжением, в среднегодовой численности населения
республики;
доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за
который выставлен по показаниям приборов учета, в общем
объеме отпущенных коммунальных ресурсов;
оснащенность многоквартирных домов республики
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов;
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
уровень сбора платежей за предоставленные населению
республики жилищно-коммунальные услуги;
доля убыточных организаций жилищно-коммунального
хозяйства;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников, занятых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в республике;
доля руководителей и специалистов предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, прошедших обучение по
программам профессиональной подготовки и переподготовки,
в общем объеме заявленной потребности;
доля инспектированного жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда Республики Башкортостан;
количество выявленных нарушений;
количество выявленных административных нарушений;
доля средств, восстановленных в бюджет Республики
Башкортостан, в общем объеме выявленных нарушений

Сроки и этапы Программа будет реализовываться в течение 2013 - 2020
реализации годов в 3 этапа:
Программы I этап - 2013 - 2014 годы;
II этап - 2015 - 2017 годы;
III этап - 2018 - 2020 годы

Перечень "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание
подпрограмм и безопасных, благоприятных условий проживания граждан в
республиканских Республике Башкортостан";
целевых "Развитие объектов внешнего благоустройства территорий
программ населенных пунктов Республики Башкортостан";
"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Республики Башкортостан";
"Совершенствование системы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров управляющих и ресурсоснабжающих
организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики
Башкортостан";
"Совершенствование системы государственного жилищного
надзора в Республике Башкортостан";
республиканская целевая программа "Модернизация систем
наружного освещения населенных пунктов Республики
Башкортостан" на 2011 - 2015 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
21 марта 2011 года № 72 (с последующими изменениями);
"Обеспечение реализации государственной программы
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан"

Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет 41973,8
источники млн. рублей, в том числе за счет средств:
финансирования а) бюджета Республики Башкортостан - 11893,3 млн.
Программы рублей, из них по годам:
2013 год - 2024,7 млн. рублей;
2014 год - 1039,9 млн. рублей;
2015 год - 998,3 млн. рублей;
2016 год - 1411,2 млн. рублей;
2017 год - 1487,9 млн. рублей;
2018 год - 1569,1 млн. рублей;
2019 год - 1644,0 млн. рублей;
2020 год - 1718,2 млн. рублей;
б) местных бюджетов - 25813,8 млн. рублей, из них по
годам:
2013 год - 3463,0 млн. рублей;
2014 год - 3043,7 млн. рублей;
2015 год - 2847,1 млн. рублей;
2016 год - 2993,2 млн. рублей;
2017 год - 3141,2 млн. рублей;
2018 год - 3294,3 млн. рублей;
2019 год - 3442,1 млн. рублей;
2020 год - 3589,2 млн. рублей;
в) внебюджетных средств - 4266,7 млн. рублей, из них по
годам:
2013 год - 497,8 млн. рублей;
2014 год - 620,5 млн. рублей;
2015 год - 596,1 млн. рублей;
2016 год - 408,8 млн. рублей;
2017 год - 495,7 млн. рублей;
2018 год - 523,8 млн. рублей;
2019 год - 549,4 млн. рублей;
2020 год - 574,6 млн. рублей

Ожидаемые Увеличение доли многоквартирных домов, в которых
конечные проведен капитальный ремонт, в общем объеме
результаты многоквартирных домов в республике, требующих
реализации капитального ремонта, с 9,0% до 16,5% (увеличение
Программы и количества ремонтируемых домов в республике с 904 единиц
показатели ее в 2013 году до 1650 единиц в 2020 году);
социально- доля замененных и модернизированных лифтов в общем
экономической объеме лифтов, предусмотренном Программой, - 100%;
эффективности увеличение доли освещенных частей улиц, проездов,
набережных в населенных пунктах республики с 65,0% в
2013 году до 78,0% в 2020 году;
обеспечение сельских поселений тракторами из расчета по
1 трактору на каждое сельское поселение Республики
Башкортостан - 818 тракторов;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с
55,4% в 2013 году до 52,1% в 2020 году;
снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в
суммарном объеме воды, поданной в сеть, с 14,59% в 2013
году до 10,2% в 2020 году (экономия до 2020 года
составит 14,1 млн. куб. м воды);
увеличение доли заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до
2017 года до 30%;
сохранение к 2020 году уровня сбора платежей за
предоставленные населению республики жилищно-
коммунальные услуги в размере 98,0%;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников, занятых в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в республике, на 78,5% (с 17,7
тыс. рублей в 2013 году до 31,6 тыс. рублей в 2020
году);
обеспечение доли средств, восстановленных в бюджет
Республики Башкортостан, в общем объеме выявленных
нарушений - 100%;
увеличение доли инспектированного жилищного фонда в
общем объеме жилищного фонда Республики Башкортостан с
85,8% в 2013 году до 98,0% в 2020 году

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Государственная программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан" (далее - Программа) разработана во исполнение поручения Президента Республики Башкортостан по итогам республиканского совещания от 28 января 2011 года на тему "Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан до 2020 года", с учетом положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370, Концепции развития жилищной сферы (в части капитального ремонта) и коммунального сектора Республики Башкортостан до 2020 года, одобренной протоколом заседания Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 2012 года.
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является приоритетным направлением социально-экономического развития Республики Башкортостан.
Предпосылками повышения качества и условий проживания населения республики являются предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) в полном объеме, а также эффективное и сбалансированное развитие ЖКХ.
Тарифы на коммунальные услуги в регионе являются сегодня самыми низкими по Приволжскому федеральному округу. Платежи населения за ЖКУ в Республике Башкортостан ниже среднероссийских на 35%. Так, платеж за услуги отопления в республике ниже аналогичного среднероссийского показателя на 45%, а за услуги горячего водоснабжения - почти в 2,8 раза.
Доля оплаты ЖКУ в бюджете средней семьи в Республике Башкортостан на 30% ниже, чем в среднем по Российской Федерации, а доля субсидируемых семей в их общем количестве по республике (6,1%) в 1,5 раза меньше среднероссийского показателя, что свидетельствует о высокой доступности ЖКУ для республиканского населения.
На качество ЖКУ влияет финансовое положение предприятий этой сферы. В целом 2012 год отрасль закончила с отрицательным финансовым результатом: сальдированный убыток составил 915,9 млн. рублей, доля убыточных организаций в общем количестве предприятий ЖКХ на 1 января 2012 года - 10%.
На 1 января 2012 года дебиторская задолженность предприятий сферы ЖКХ равнялась 5462,7 млн. рублей, в том числе просроченная - 498,1 млн. рублей; кредиторская задолженность равнялась 5858,8 млн. рублей, в том числе просроченная - 294,0 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года дебиторская задолженность предприятий сферы ЖКХ составила 7937,8 млн. рублей, в том числе просроченная - 596,0 млн. рублей; кредиторская задолженность - 8241,1 млн. рублей, в том числе просроченная - 353,0 млн. рублей. Данные показатели свидетельствуют о чрезвычайно высоком объеме задолженности в сфере ЖКХ Республики Башкортостан, что сдерживает процесс модернизации инженерных сетей и оборудования, а также внедрение в эту сферу инновационных технологий. Основная причина снижения качества ЖКУ заключается в изношенности коммуникаций и оборудования.
В то же время необходимо отметить, что Республика Башкортостан согласно Федеральному закону "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" принимает активное участие в программах проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее - МКД) и переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
В настоящее время по республике 68,4% МКД управляются частными компаниями, в 18,3% МКД созданы товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), имущество 80% организаций коммунального комплекса передано в аренду, управление на концессионной основе или является частным.
Реформы ЖКХ продолжаются. Так, вносятся в Жилищный кодекс Российской Федерации изменения, касающиеся системы правоотношений между органами государственной власти, собственниками квартир, нанимателями и поставщиками ЖКУ. В этой системе появились новые участники - собственники помещений, домовые комитеты, ТСЖ, частные управляющие компании. Между ними развиваются экономические взаимосвязи на основе договорных отношений, экономической целесообразности и ответственности друг перед другом.
Собственники жилых помещений должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные ЖКУ. Органы государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан заинтересованы в сохранении социальной стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ.
В настоящее время участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жилищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья. И от того, как будут складываться взаимоотношения между ними, управляющими компаниями и органами власти, зависят благополучие и комфортность проживания в домах.
Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественных содержания и ремонта жилого фонда республики.
Жилищный фонд Республики Башкортостан характеризуется следующими показателями: 89 млн. кв. м жилых помещений, 70 тыс. единиц МКД. Общая площадь ветхих и аварийных жилых домов - более 1,0 млн. кв. м, из них 330 тыс. кв. м аварийных, подлежащих сносу. Значительную часть МКД (более 41%) составляют дома, построенные 40 и более лет назад. Около 47% МКД имеют износ свыше 30% и нуждаются в проведении капитального ремонта. Согласно информации, представленной администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, в неотложном капитальном ремонте нуждаются более 10 тыс. МКД общей площадью 25 млн. кв. м. Потребность в средствах на проведение капитального ремонта МКД составляет более 35 млрд. рублей. Информация о количестве МКД, требующих капитального ремонта, по состоянию на 1 января 2013 года приведена в приложении № 4 к Программе.
С 2008 года, с начала действия Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), за счет его средств, а также бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и собственных средств населения на реализацию адресных программ по проведению капитального ремонта МКД направлено 8836,0 млн. рублей. Это позволило капитально отремонтировать 1798 МКД общей площадью 5,3 млн. кв. м. Условия проживания улучшили 272,5 тыс. человек.
Для изменения ситуации по капитальному ремонту домов и в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества МКД в республике разрабатываются нормативные правовые акты по созданию регионального оператора и регионального фонда капитального ремонта МКД. До 2020 года будет продолжена реализация адресных программ по проведению капитального ремонта МКД на общую сумму 8036,0 млн. рублей.
Начиная с 2014 года капитальный ремонт будет осуществляться в рамках региональной системы капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений. До 2020 года по региональной системе можно аккумулировать и освоить 22 млрд. рублей и отремонтировать 15,2 млн. кв. м жилья, что позволит ежегодно ремонтировать более 1650 МКД общей площадью 2,6 млн. кв. м.
Исходя из всех производственных и ресурсных возможностей за 2013 - 2020 годы планируется отремонтировать порядка 20 млн. кв. м жилья, или в среднем ежегодно ремонтировать 3,8% общей площади МКД, что даст возможность поэтапно довести межремонтные сроки до 25 лет.
Одной из основных проблем ЖКХ Республики Башкортостан является большой износ лифтов в МКД.
В соответствии с адресной программой Республики Башкортостан на период 2011 - 2015 годов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 сентября 2011 года № 305 (с последующими изменениями), в 13 муниципальных образованиях Республики Башкортостан предусмотрено заменить и модернизировать 1458 лифтов на общую сумму 2358,2 млн. рублей.
Количество лифтов в жилищном фонде Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2013 года составляет 7792 единицы. За период 2011 - 2012 годов на реализацию мероприятий указанной программы из бюджета Республики Башкортостан было выделено 170 млн. рублей, что позволило заменить 240 лифтов на общую сумму 362,1 млн. рублей. Потребность в средствах на проведение работ по замене и модернизации лифтов в республике составляет 1996,1 млн. рублей, из них предусмотрено 1229 млн. рублей на ремонт и замену 750 лифтов. Для замены и модернизации остальных 468 лифтов потребуется изыскать 767 млн. рублей.
Информация о количестве лифтов, отработавших нормативный срок службы и подлежащих замене и модернизации, по состоянию на 1 января 2013 года приведена в приложении № 5 к Программе.
В 2013 году начаты мероприятия по замене устаревшего лифтового оборудования. За счет средств бюджета Республики Башкортостан выделено 101 млн. рублей на замену 140 лифтов.
Благоустройство населенных пунктов Республики Башкортостан является еще одной задачей создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для проживания населения.
Благоустройство населенных пунктов подразумевает улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, качественное транспортное и инженерное обслуживание населения, искусственное освещение городских территорий и оснащение их необходимым оборудованием, оздоровление городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.
В настоящее время в большинстве муниципальных образований Республики Башкортостан отмечается низкое качество покрытия улично-дорожной сети, особенно транспортных проездов. Поэтому назрела необходимость удовлетворить возрастающие требования населения к качеству жизни путем принятия неотложных мер по качественному изменению состояния внутриквартальных проездов и дворовых территорий МКД.
Организация благоустройства территории поселения относится к компетенции органов местного самоуправления Республики Башкортостан, которые в рамках своих полномочий формируют правила благоустройства территорий муниципальных образований Республики Башкортостан, перечень и периодичность выполнения соответствующих работ, а также порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.
Одним из важнейших элементов благоустройства территории населенного пункта является модернизация системы наружного освещения, с которой связано решение информационных, сигнальных и архитектурно-художественных задач, обеспечение нормальной видимости для пешеходов и транспортных средств в темное время суток, ориентация на территории жилой застройки, формирование ее художественного восприятия.
Доля протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, проездов и набережных составляет 76% по городским округам и поселениям и 42% по сельским поселениям Республики Башкортостан.
Поддержка со стороны органов государственной власти Республики Башкортостан в решении проблем наружного освещения поселений предусмотрена республиканской целевой программой "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 марта 2011 года № 72 (с последующими изменениями), в целях реализации которой муниципальными образованиями Республики Башкортостан утверждены соответствующие муниципальные программы.
Осуществление мероприятий не только по модернизации наружного освещения, но и по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, ремонту и строительству ливневой канализации, проведение иных работ по благоустройству способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков Республики Башкортостан, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Очевидна необходимость системного решения проблем благоустройства населенных пунктов региона, в том числе и за счет бюджетных средств.
В целях оказания помощи сельским поселениям Республики Башкортостан по приобретению техники для выполнения работ по благоустройству их территорий до 2020 года предполагается приобрести 818 тракторов (по одному трактору на каждое сельское поселение).
Уровень комплексного благоустройства жилищного фонда Республики Башкортостан ниже среднероссийского показателя, при этом уровни благоустройства жилья в городских и сельских поселениях Республики Башкортостан значительно отличаются (таблица 1).

Таблица 1

УРОВНИ
благоустройства жилищного фонда Республики Башкортостан
и Российской Федерации

------------------------T-----------------------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование субъекта ¦ Удельный вес общей площади (%), оборудованной ¦
¦ +--------T---------T---------T---------T-------T---------T---------T----------+
¦ ¦водо- ¦ в том ¦водоотве-¦ в том ¦отопле-¦ в том ¦горячим ¦ в том ¦
¦ ¦проводом¦ числе ¦дением ¦ числе ¦нием ¦ числе ¦водоснаб-¦ числе ¦
¦ ¦ +---------+(канали- +---------+ +---------+жением +----------+
¦ ¦ ¦централи-¦зацией) ¦централи-¦ ¦централи-¦ ¦централи- ¦
¦ ¦ ¦зованным ¦ ¦зованным ¦ ¦зованным ¦ ¦зованным ¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+----------+
¦Российская Федерация ¦ 77,7¦ 71,5¦ 73,7¦ 62,5¦ 83,1¦ 63,5¦ 64,9¦ 52,2¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+----------+
¦Республика Башкортостан¦ 67,2¦ 60,2¦ 62,1¦ 51,8¦ 86,9¦ 55,4¦ 50,3¦ 44,0¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+----------+
¦ Городская местность ¦
+-----------------------T--------T---------T---------T---------T-------T---------T---------T----------+
¦Российская Федерация ¦ 89,3¦ 85,0¦ 87,3¦ 80,0¦ 92,0¦ 80,0¦ 80,1¦ 68,4¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+----------+
¦Республика Башкортостан¦ 91,3¦ 87,5¦ 89,1¦ 81,3¦ 96,9¦ 83,0¦ 81,3¦ 72,7¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+----------+
¦ Сельская местность ¦
+-----------------------T--------T---------T---------T---------T-------T---------T---------T----------+
¦Российская Федерация ¦ 47,6¦ 36,3¦ 38,5¦ 17,0¦ 60,0¦ 20,4¦ 25,3¦ 9,9¦
+-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+----------+
¦Республика Башкортостан¦ 33,4¦ 21,8¦ 24,2¦ 10,4¦ 72,9¦ 16,8¦ 6,9¦ 3,7¦
L-----------------------+--------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-----------

Основная проблема обеспеченности населения коммунальными услугами проявляется в ярко выраженной диспропорции в коммунальном обслуживании в сельской местности и малых городских поселениях, в которых сосредоточены наиболее острые социально-экономические проблемы: низкие доходы и платежеспособность населения, наибольшая доля неблагоустроенного жилья, низкие качество и надежность коммунального обслуживания.
Особенности застройки небольших поселений, в том числе низкая плотность населения, требующая высокой протяженности коммуникаций при организации централизованного коммунального обслуживания, ограничивают возможности повышения уровня благоустройства жилищного фонда, как существующего, так и вновь вводимого в эксплуатацию, не позволяют использовать организационные и технические решения, типичные для крупных городов и поселков.
Ни одно из малых поселений республики не в состоянии своими силами без государственной и муниципальной поддержки решить задачи обновления объектов коммунальной инфраструктуры. В то же время привлечение внебюджетных инвестиций, так же, как и приход частного бизнеса, в эти поселения маловероятны.
Одновременно следует отметить, что в отличие от многих других регионов Российской Федерации в Республике Башкортостан наряду с централизованными нашли применение децентрализованные (локальные) системы теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, что позволило повысить комфортность проживания в индивидуальных жилых домах ряда небольших поселений. Так, например, доля локальных систем водоотведения составляет в сельской местности Республики Башкортостан около 14%, а систем отопления - 56% (в среднем по России эти показатели соответственно 10,4% и 18,2%).
В целом по Республике Башкортостан эксплуатационные запасы подземных вод используются не более чем на 35%, однако распределение их по территории неравномерно.
Основными причинами недостаточной обеспеченности сельских районов республики водой питьевого качества являются своеобразные природные условия (воды повышенной минерализации и жесткости) и отсутствие достаточных средств на строительство водозаборов и водопроводов.
Невысокая водообильность пород и не всегда приемлемое для питьевых целей качество подземных вод наиболее характерны для юго-восточной части Республики Башкортостан (Хайбуллинский, Учалинский районы), в ряде случаев - для центральных (Благоварский, Альшеевский, Чишминский) и северных (Краснокамский) районов. Основную часть водных запасов составляют месторождения в долинах рек Белой и Уфы - это водозаборы городов Стерлитамака, Салавата, Уфы, Бирска, Дюртюли.
В целом по Республике Башкортостан установленная мощность водозаборов составляет 462 литра на человека в сутки и достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей, учитывая, что фактически в 2012 году было поднято воды 194 литра на человека в сутки, а реализовано 178,9 литра на человека в сутки. При этом в 2011 году было поднято 195,9 литра на человека в сутки, а реализовано 179,3 литра на человека в сутки. Показатели установленной мощности водозаборов по Республике Башкортостан более чем в 1,8 раз ниже среднероссийских, при этом объем реализованной воды ниже лишь в 1,27 раза, что объясняется более низким уровнем благоустройства жилищного фонда и отсутствием развитой инфраструктуры, несмотря на высокую удельную протяженность водопроводных сетей.
Неоднозначная ситуация с использованием мощности водопроводных сооружений наблюдается по поселениям Республики Башкортостан. К примеру, в городе Салавате развитие промышленности обеспечивает использование мощности на 54,2%, консервация строительства АЭС в городе Агидели привела к тому, что мощность водопровода используется только на 10%.
Сведения о текущем состоянии системы водоснабжения муниципальных образований Республики Башкортостан приведены в приложении № 6 к Программе.
Установленная пропускная способность канализационных очистных сооружений (далее - КОС) в целом по Республике Башкортостан составляет 1011,0 тыс. куб. м в сутки (248 литров на человека в сутки) при фактическом пропуске сточных вод 145 литров на человека в сутки, в том числе через КОС - около 133 литров на человека в сутки, то есть совокупная загрузка очистных сооружений составляет 74,1%, а канализование стоков - 80,8% от объема отпущенной воды всем потребителям, что ниже средних показателей по Российской Федерации (219 литров на человека в сутки).
Следует отметить, что в 13 муниципальных районах: Аскинском, Аургазинском, Балтачевском, Бураевском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Иглинском, Караидельском, Кигинском, Миякинском, Татышлинском, Туймазинском - полностью отсутствует централизованная система канализования стоков.
Особенно остро нехватка мощности КОС ощущается в часы пиковых нагрузок и в паводковый период, что проявляется в невозможности обеспечить нормативную очистку сточных вод и влечет за собой штрафные санкции, а как следствие, - рост затрат на услуги водоотведения без обеспечения соответствующего качества.
В целом по Республике Башкортостан лишь 14,4% пропущенных через КОС стоков признаются нормативно очищенными.
Новое жилищное строительство, в том числе в сельской местности, обуславливает необходимость повышения уровня благоустройства жилищного фонда и решения проблемы качества и надежности услуг водоотведения. В перспективе это возможно только при модернизации действующих и строительстве новых КОС, в том числе локальных с современной системой очистки.
Сведения о текущем состоянии системы канализации муниципальных образований Республики Башкортостан приведены в приложении № 7 к Программе.
При оценке использования мощности источников тепловой энергии необходимо учитывать тот факт, что доминирующее положение на рынке тепла Республики Башкортостан занимает ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". В отдельных муниципальных образованиях Республики Башкортостан использование мощности системы теплоснабжения не превышает 50%.
На долю котельных мощностью до 20 Гкал/час приходится 14% всего объема тепловой энергии, выработанной в Республике Башкортостан. Однако удельный вес тепловой энергии, произведенной в сельской местности такими котельными, составляет почти 82%.
Если рассматривать использование мощности только коммунальных объектов теплоснабжения по поселениям Республики Башкортостан, то в городских поселениях, за исключением городов Уфы и Кумертау, использование мощности не превышает 40%, что определено градостроительными решениями конца прошлого века, предполагающими рост численности населения и увеличение количества производственных предприятий.
В городах Стерлитамаке, Салавате, Агидели, закрытом автономном территориальном образовании Межгорье, а также в некоторых сельских поселениях Республики Башкортостан установленные мощности более чем на 70% превосходят фактическую выработку тепловой энергии (потребность), что требует принятия решения о частичной консервации оборудования в целях сокращения условно-постоянных затрат на производство 1 Гкал тепловой энергии.
В городе Уфе использование имеющихся мощностей составляет 88%, в Кумертау - 78%. При условии увеличения объемов ввода объектов жилищного и промышленного строительства может возникнуть необходимость увеличения мощности существующих котельных или строительства новых источников теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией указанных объектов. При этом необходимо иметь в виду, что переход к приборному учету, сокращение потерь и утечек могут увеличить запас мощности на 5 - 10%.
Низкая загрузка источников теплоснабжения в сельских поселениях Республики Башкортостан связана в основном с тем, что котельные используются преимущественно только на отопление отдельно стоящих объектов социальной сферы и МКД.
Решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации котельных с низкой загрузкой, а также применения централизованной системы теплоснабжения должны приниматься на основании сравнительных технико-экономических расчетов.
Необходимо отметить, что наличие резервных мощностей, характерное для поселений Республики Башкортостан, не всегда гарантирует качественное теплоснабжение всем потребителям, так как отсутствие в большинстве поселений "закольцовки" теплотрасс не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.
Вместе с тем увеличение (восстановление) производственных мощностей в поселениях, нуждающихся в этом, может быть обеспечено уже имеющимися источниками теплоснабжения без заметных инвестиций в их строительство при оптимизации расходов тепловой энергии на отопление (проведение капитального ремонта зданий с улучшением их теплотехнических характеристик) и горячее водоснабжение (ресурсосбережение).
Таким образом, неэффективное использование производственных мощностей требует от ресурсоснабжающих организаций и органов власти муниципальных образований Республики Башкортостан оптимизации деятельности по производству и передаче тепловой энергии.
Сведения о степени загрузки и текущем состоянии коммунальных котельных в Республике Башкортостан приведены в приложении № 8 к Программе.
В муниципальной электроэнергетике оценивается в основном мощность передающих устройств и трансформаторных подстанций. В целом по Республике Башкортостан загрузка трансформаторных подстанций не превышает 50%. В то же время оценка соотношения доли установленной мощности трансформаторов в общей установленной мощности и доли отпуска электроэнергии потребителям в общем отпуске показывает высокую среднюю загрузку (90 - 100%) в городских поселениях Республики Башкортостан, особенно в часы пиковых нагрузок, и частичный дефицит мощности трансформаторов.
Надежность работы систем жизнеобеспечения характеризует способность жилищного фонда и коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Республики Башкортостан без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть возможность функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы коммунальных объектов оценивается обратной величиной - интенсивностью отказов (количество аварий и повреждений на 1 км инженерных сетей в год).
По официальным статистическим данным, повреждаемость водопроводной системы Республики Башкортостан составляла в 2011 году 409 аварий, системы водоотведения - 5 аварий, системы теплоснабжения - 189 аварий. В 2012 году эти показатели изменились: в системе водоснабжения произошло 263 аварии, в системе водоотведения - 2 аварии, в системе теплоснабжения - 145 аварий. Приведенные данные позволяют судить лишь о крупных авариях с отключениями потребителей от услуги на достаточно длительное время и не дают представления о реальном износе и потребности в замене изношенных фондов, а также о качестве и надежности поставляемых потребителям ресурсов.
Как показали проведенные исследования, повреждаемость коммунальных систем Республики Башкортостан с учетом всех выездов аварийно-ремонтных бригад составляет не менее 0,9 - 1,3 повреждения на 1 км сети.
Повышенная удельная протяженность сетей сказывается на удорожании их обслуживания, транспортировки воды и тепла и, следовательно, на увеличении на 35 - 50% себестоимости услуг.
В целом по Республике Башкортостан общая протяженность водопроводных сетей составляет 14,2 тыс. км (включая водоводы), или 3,50 км на 1000 жителей; канализационных сетей - 3,65 тыс. км (включая коллекторы), или 0,99 км на 1000 жителей; тепловых и паровых сетей - около 3,94 тыс. км, или 0,97 км на 1000 жителей; электрических сетей (воздушных и кабельных) - 11,2 тыс. км, или 2,75 км на 1000 жителей.
Надежность систем коммунальной инфраструктуры, помимо повреждаемости, характеризуется следующими показателями: долей сетей, нуждающихся в замене, степенью их износа и объемом замены.
Доля сетей водоснабжения, находящихся на балансе коммунальных предприятий и нуждающихся в замене, в целом по Республике Башкортостан составляет 38,8% от их общей протяженности, в том числе замены требуют около 37,9% водоводов, 38,8% уличных сетей и 41,0% внутриквартальных и внутридворовых сетей. При этом фактическая замена указанных сетей составляет 2,3% в год от их общей протяженности. Это значит, что без учета ежегодного прироста требующих замены 5% сетей ликвидация накопленного "недоремонта" при существующем уровне замен займет более 22 лет.
Следствиями достаточно высокого уровня износа сетей водоснабжения (57%) являются повышенный уровень потерь воды и проблема вторичного загрязнения воды при подаче ее потребителям.
Доля канализационных сетей, требующих замены, в их общей протяженности по Республике Башкортостан составляет 29,9% при износе более 61%.
Показатель доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, в их общей протяженности по Республике Башкортостан в 2,4 раза ниже среднероссийского показателя и составляет 26,1%. При этом доля тепловых сетей, находящихся на балансе коммунальных предприятий и нуждающихся в замене, в их общей протяженности по региону равняется 32,2%.
Моральный и физический износ оборудования является проблемой для всех объектов муниципальной электроэнергетики Республики Башкортостан. Средний износ оборудования трансформаторных подстанций составляет 57%, а электрических сетей - 60%, ряд объектов имеет 100-процентный износ. В основном электрические сети на территории Республики Башкортостан проектировались в середине XX века в период массовой индустриализации и электрификации страны и не были рассчитаны на высокое электропотребление населением и рост нагрузок. Наибольший износ оборудования и линий электропередачи наблюдается в сельских поселениях Республики Башкортостан.
Следует отметить, что за последние 5 лет объем реализуемых в республике коммунальных ресурсов существенно изменился. К 2011 году водопотребление снизилось на 25%, чему способствовали установка объектовых и индивидуальных приборов учета расхода воды, проведение энергосберегающих мероприятий, также уменьшился объем сточных вод на 23%, однако объем тепловой энергии, учитывая температурные колебания, по годам изменялся не более чем на 10%. Это объясняется тем, что объемы тепловой энергии, сэкономленные в рамках проведения мероприятий по улучшению теплотехнических характеристик зданий, в том числе в рамках капитального ремонта МКД, компенсировались объемом введенных в эксплуатацию нового жилищного фонда и объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.
Что касается удельных расходов электрической энергии, то следует отметить их стабильный рост. При этом удельное потребление электрической энергии в городских поселениях Республики Башкортостан (155 кВт на человека в месяц) практически в три раза превышает удельное потребление электроэнергии в сельской местности (46 кВт на человека в месяц).
Как положительный момент следует отметить активную установку приборов учета коммунальных ресурсов в целом по Республике Башкортостан. Так, на 1 января 2013 года обеспеченность общедомовыми приборами учета составляла: по электроснабжению - 99,8%, по теплоснабжению - 97%, по холодному водоснабжению - 99,5%, по горячему водоснабжению - 99,3%.
Поставку ресурсов водоснабжения и оказание услуг водоотведения в Республике Башкортостан осуществляют 85 монопрофильных специализированных организаций водопроводно-канализационного хозяйства и 95 многоотраслевых организаций (последние - главным образом в сельских населенных пунктах). Практически во всех районах республики эти организации являются межпоселенческими, то есть обслуживающими объекты водоканализационного хозяйства одновременно в нескольких соседних населенных пунктах. Более 80% действующих на территории Республики Башкортостан организаций коммунального комплекса являются частной формы собственности.
Система теплоснабжения Республики Башкортостан условно может быть разделена на две части: централизованное теплоснабжение за счет "большой" энергетики (около 75% произведенной тепловой энергии) и теплоснабжение потребителей коммунальной энергетикой.
В Программе рассматривается проблема модернизации только инфраструктуры коммунальной энергетики, в состав которой входят 80 теплоснабжающих организаций муниципальной и частной форм собственности.
Система муниципальной электроэнергетики Республики Башкортостан состоит из воздушных и кабельных линий различного класса напряжения и трансформаторных подстанций, которые обслуживают 34 сетевые организации (14 относятся к городским округам и 20 - к сельским поселениям Республики Башкортостан).
Характерной особенностью коммунальных систем как Республики Башкортостан, так и Российской Федерации является резкое снижение ресурсной эффективности с уменьшением размера поселения.
Низкая ресурсная эффективность производства коммунальных ресурсов, особенно в сельских поселениях, ограничивает возможности развития коммунального сектора, вызывает разбалансированность системы финансирования (таблица 2).

Таблица 2

РЕСУРСНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ресурсоснабжающих организаций Республики Башкортостан

-----------------------------T--------------T---------------T-------------¬
¦ Наименование показателя, ¦ Городские ¦ Сельские ¦Рациональное ¦
¦ единица измерения ¦ поселения ¦ поселения ¦ значение ¦
¦ ¦ Республики ¦ Республики ¦ показателя ¦
¦ ¦ Башкортостан ¦ Башкортостан ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦ Водоснабжение ¦
+----------------------------T--------------T---------------T-------------+
¦Удельный расход¦0,7 - 2 ¦свыше 2 ¦0,6 - 0,9 ¦
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии, кВт*ч/м ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦% потерь и утечек ¦до 18 ¦до 30 ¦12 - 15 ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦Численность работающих в¦3 - 5 ¦10 - 22 ¦2 - 3,5 ¦
¦водоканализационном ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйстве, чел. на 1 тыс.¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживаемых жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦ Водоотведение ¦
+----------------------------T--------------T---------------T-------------+
¦Удельный расход¦до 0,8 ¦до 3,5 ¦0,3 - 0,47 ¦
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии, кВт*ч/м ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦ Теплоснабжение ¦
+----------------------------T--------------T---------------T-------------+
¦Удельный расход¦до 30 ¦до 60 ¦24 - 28 ¦
¦электроэнергии, кВт*ч/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦Удельный расход топлива,¦до 160 ¦до 210 ¦140 - 150 ¦
¦т.у.т./Гкал ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦% потерь ¦до 15 ¦до 40 ¦10 - 12 ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦Численность работающих,¦5 - 6 ¦10 - 12 ¦3 - 4 ¦
¦чел. на 1 тыс.¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживаемых жителей ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------------+-------------+
¦ Электроснабжение ¦
+----------------------------T--------------T---------------T-------------+
¦% потерь ¦до 25 ¦до 40 ¦18 ¦
L----------------------------+--------------+---------------+--------------

Сопоставление с рациональным уровнем расчетных показателей ресурсной эффективности является основой для определения масштабов мероприятий по модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования в системах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения.
В системе коммунального водоснабжения Республики Башкортостан преобладают подземные источники: забор подземных вод из артезианских скважин составляет порядка 78% от общего объема поднятой воды. Около 40% используемых подземных источников не соответствует нормам питьевого качества или имеет от них отклонения.
Основное несоответствие выявлено по превышению нормы общей жесткости, в меньшей мере - по минерализации, содержанию железа и марганца, редко - кремния, что объясняется естественными условиями формирования подземных вод.
Качество подземных вод Уфимского водоносного горизонта, имеющего немаловажное значение для водоснабжения сельских населенных пунктов, в основном соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, при этом имеется природное несоответствие по содержанию железа, марганца, двуокиси кремния.
Повышенное содержание железа в исходной воде приводит к засорению (кальматации) фильтров скважин и выходу их из строя. По этой причине ежегодно до 20 - 30% скважин от общего количества эксплуатируемых снижают свой дебит ниже предельно допустимого уровня, что влечет уменьшение производительности водозаборов и объемов подачи воды. Часть насосного оборудования требует замены и ремонта.
Высокая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты связана как с недостаточной очисткой (а зачастую и с ее отсутствием) сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы, так и с попаданием в водоемы химических удобрений и пестицидов с полей. В 2010 году в открытые водоемы Республики Башкортостан было сброшено 338,01 млн. куб. м недостаточно очищенных стоков (66% от общего количества стоков, сброшенных в открытые водоемы) и 2,63 млн. куб. м стоков без очистки (0,5%).
Финансирование развития коммунального комплекса региона осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Республики Башкортостан и собственных средств ресурсоснабжающих организаций.
Тенденция сокращения объемов бюджетных инвестиций в сферу ЖКХ, а также отсутствие роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов существенно сдерживают модернизацию коммунальных объектов, что ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, энергетической и ресурсной неэффективности производства коммунальных ресурсов, в конечном итоге - к снижению качества комфортных условий проживания населения и инвестиционной непривлекательности отрасли.
По итогам 2011 года доля инвестиционных составляющих коммунальных тарифов составила в водопроводно-канализационном хозяйстве 9% (без учета города Уфы), в теплоснабжении - 4,1%, в электроснабжении - 6,2%, что более чем в 1,5 раза ниже среднероссийских показателей.
Исключением является МУП "Уфаводоканал", инвестиционный потенциал тарифов которого составляет более 24,5%, или 67% всего инвестиционного потенциала в сфере водоканализационного хозяйства Республики Башкортостан. Это объясняется тем, что в настоящее время на территории столицы республики реализуются проекты реконструкции и модернизации системы водопроводно-канализационного хозяйства в рамках Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2015 года, утвержденной решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 2 июня 2010 года № 26/6.
По итогам 2011 года соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ресурсоснабжающих организаций Республики Башкортостан составляло 0,96. В 2012 году ситуация изменилась: соотношение составило 1,02, что является положительным фактором. Однако высокая доля дебиторской задолженности в оборотных активах наряду с низкой инвестиционной составляющей тарифа лишает ресурсоснабжающую организацию возможности использовать высоколиквидные активы, ограничивая как ее текущую (оперативную), так и инвестиционную деятельность.
Бремя задолженности снижает активность ресурсоснабжающих организаций, лишает их инвестиционной привлекательности. Кроме того, просроченная кредиторская задолженность отвлекает средства на уплату штрафов и пеней, что еще больше усугубляет негативное положение организаций-должников.
Как отрицательный момент необходимо отметить, что доля кредиторской задолженности в доходах ресурсоснабжающих организаций Республики Башкортостан имеет тенденцию к увеличению: если в 2010 году эта доля составляла 21,8%, то в 2011 году она увеличилась до 22,2%, а в 2012 году - до 26,3%.
Анализируя структуру дебиторской задолженности, необходимо отметить, что крупными дебиторами ресурсоснабжающих организаций являются прочие потребители и население. Доля дебиторской задолженности населения увеличилась с 9,9% в 2010 году до 12,3% в 2011 году, что, несмотря на низкий уровень тарифов, свидетельствует о незначительном падении собираемости платежей с этой категории потребителей коммунальных услуг. В то же время в 2012 году доля дебиторской задолженности снизилась до 8,3%.
Отдельного внимания заслуживает проблема безнадежной дебиторской задолженности населения. Хотя ее доля в общей задолженности населения жилищным и ресурсоснабжающим организациям невелика (0,4%), за период с 2009 по 2012 год безнадежная задолженность населения выросла более чем в 2 раза.
Полное погашение дебиторской задолженности населения не представляется возможным. В этой связи необходимо обеспечить ее инвентаризацию с выделением безнадежной задолженности и задолженности, по которой наступил срок исковой давности. В отношении неплательщиков, которые в состоянии платить, можно применить метод амнистии, то есть при разовой оплате до 65 - 75% задолженности списать оставшуюся часть долга, а невозможную к взысканию задолженность включить в состав необходимой валовой выручки ресурсоснабжающих организаций, что соответствует положениям Налогового кодекса Российской Федерации в части списания безнадежных долгов.
Принимая во внимание имеющийся дефицит удельной обеспеченности коммунальной инфраструктурой и сезонность строительно-монтажных работ в отрасли, определена инвестиционная потребность для замены изношенных фондов, модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения полного благоустройства жилищного фонда с помощью централизованных источников в объеме 25,4 млрд. рублей.
Потребность в ремонте (замене) коммунальных сетей на период до 2015 года приведена в приложении № 9 к Программе.
Инвестиционная потребность в целях модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры на период до 2015 года заявлена в приложении № 10 к Программе.
Потребность в ремонте (замене) котлов, обслуживающих жилищный фонд Республики Башкортостан, до 2020 года представлена в приложении № 11 к Программе.
Общий объем средств, которые предприятия ЖКХ смогут получить от реализации услуг, привлечения кредитных ресурсов и государственной поддержки в период до 2020 года с учетом сложившейся практики тарифного регулирования и перспективы сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги на уровне 6%, оценивается в сумме 9,9 млрд. рублей, что позволит:
построить 228 км водоводов и заменить не более 800 км водопроводных сетей (1,8% в год);
построить 178 км и заменить 170 км канализационных сетей (0,9% в год);
модернизировать 24 теплоисточника мощностью более 400 Гкал/час, или 11% от установленной мощности, и заменить 168 км теплосетей (1,8% в год).
В целях увеличения объемов ежегодной замены сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также модернизации и реконструкции коммунальных объектов в период до 2020 года необходимо мобилизовать из всех источников 25,4 млрд. рублей, что позволит:
построить 570 км водоводов и заменить более 2 тыс. км водопроводных сетей (4,5% в год);
построить 445 км и заменить 423 км канализационных сетей (2,3% в год);
модернизировать 60 теплоисточников мощностью более 1 тыс. Гкал/час, или 27% от установленной мощности, и заменить 465 км теплосетей (4,5% в год);
увеличить на 24,4% объем нормативно очищенных сточных вод (с 14,5% до 38,9%);
уменьшить потери тепла на 0,5% (с 10% до 9,51%), или на 25,8 тыс. Гкал;
уменьшить потери воды на 7,9% (с 14,6% до 10,2%), или на 14,1 млн. куб. м.
Сохранение традиционных источников и масштабов финансирования мероприятий по замене изношенных фондов и модернизации коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства в размере 0,94 тыс. рублей на одного человека в год практически без использования инвестиционных возможностей организаций ЖКХ и привлечения внебюджетных инвестиций) приведет к дальнейшему падению надежности и качества обслуживания, снижению ресурсной эффективности производства услуг, а как итог - к сдерживанию уровня экономического развития Республики Башкортостан и ее муниципальных образований.
Одним из направлений реформы ЖКХ Республики Башкортостан является решение проблемы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.
Предприятия ЖКХ осуществляют деятельность, направленную на обеспечение устойчивой работы инженерных систем, конструкций зданий и сооружений, безопасных и комфортных условий проживания граждан. Предприятия должны работать на основе самоокупаемости, реализуя соответствующие долгосрочные инвестиционные программы. Это требует технических, экономических и правовых знаний, понимания закономерностей развития современной жилищной сферы. В первую очередь эти требования предъявляются к руководителям и специалистам, которые управляют отраслевыми организациями.
Достижение положительных результатов возможно при условии взаимодействия республиканских органов государственной власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, организаций ЖКХ и образовательных учреждений в вопросах подготовки и переподготовки кадров для данной сферы.
Согласно ежегодным прогнозам потребностей предприятий ЖКХ в кадрах с высшим профессиональным образованием, представленным администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, потребность в профессиональной подготовке и переподготовке руководителей и специалистов составляет 350 человек.
По состоянию на 1 января 2013 года численность работников, занятых в жилищно-коммунальной сфере республики, составляла 37,1 тыс. человек. Из этого числа процент руководителей и специалистов управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, имеющих высшее образование, равнялся 55%, имеющих среднее специальное образование - 36%; получали высшее профессиональное образование по формам вечернего и заочного обучения 348 человек (1% из общего числа работников ЖКХ), среднее профессиональное образование по вечерней и заочной формам обучения - 140 человек (0,2%).
В 2012 году получили высшее профессиональное образование по вечерней и заочной формам обучения 119 человек (в основном это руководители и специалисты).
Среднее профессиональное образование получили 32 человека (в основном квалифицированные рабочие).
Из 8859 руководителей и специалистов на специальных курсах повысили свою квалификацию 1102 человека (12,4%).
Государственный контроль за качеством предоставления населению ЖКУ и их соответствием установленным требованиям, защита прав потребителей на получение соответствующих услуг, отвечающих требованиям федеральных и республиканских стандартов качества и нормативов потребления, государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, соответствием жилых домов, в том числе многоквартирных, требованиям энергетической безопасности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства являются основными задачами Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному надзору (далее - Госкомжилнадзор РБ).
Статистические данные, собранные по республике, свидетельствуют о том, что на одно проверенное здание в среднем приходится 5,2 факта нарушений требований законодательства в сфере ЖКХ. По результатам выявленных нарушений выдаются предписания и выносятся постановления о назначении административных штрафов.
Одним из основных направлений в работе Госкомжилнадзора РБ является рассмотрение обращений граждан по защите прав потребителей в сфере жилищного законодательства. За 2012 год в Госкомжилнадзор РБ поступило 9,9 тыс. обращений от физических и юридических лиц, органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Башкортостан, средств массовой информации, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По всем направленным письмам меры приняты, права граждан восстановлены.
Реализация Программы предполагает обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения. Комплекс программных мероприятий предусматривает стимулирование эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате этого повысятся качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем коммунального комплекса. Использование программно-целевого метода создает реальные условия для получения мультипликативного эффекта, выраженного в эффективном использовании коммунальных ресурсов, поддержании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды ЖКХ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ, ЭТАПЫ И ИНДИКАТОРЫ
(ПОКАЗАТЕЛИ) ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с установленными приоритетами социально-экономического развития Республики Башкортостан определена стратегическая цель Программы - повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих приоритетных задач:
создание благоприятных и комфортных условий проживания населения;
развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом республики и его обслуживания;
выбор способа управления собственниками помещений МКД;
повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры республики, обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при их доступной стоимости;
развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных услуг;
создание условий для привлечения внебюджетных, в том числе кредитных, финансовых ресурсов путем повышения инвестиционной привлекательности коммунального комплекса республики;
создание системы кадрового обеспечения ЖКХ;
обеспечение государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений МКД независимо от их формы собственности;
выявление и предупреждение нарушений при использовании и содержании жилищного фонда и общего имущества собственников помещений МКД;
обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов республики.
Программа будет реализовываться в 2013 - 2020 годы в три этапа:
I этап - 2013 - 2014 годы;
II этап - 2015 - 2017 годы;
III этап - 2018 - 2020 годы.
В рамках первого этапа (2013 - 2014 годы) предусматриваются:
разработка нормативной правовой базы и методического обеспечения реализации Программы;
реализация подпрограмм;
инвентаризация действующих инвестиционных проектов и программ, определение их приоритетности и уточнение источников их финансирования;
разработка новых инвестиционных проектов, включая проектно-сметную документацию и технико-экономические обоснования, для получения кредитных ресурсов;
формирование информационной системы ЖКХ, аккумулирующей сведения о состоянии объектов коммунальной инфраструктуры, производителях и потребителях ЖКУ как на муниципальном, так и на республиканском уровнях;
переход к применению долгосрочных тарифов на коммунальные услуги;
стимулирование заключения арендных договоров и концессионных соглашений в сфере ЖКХ.
В рамках второго этапа (2015 - 2017 годы) предусматриваются:
реализация первоочередных мероприятий по модернизации коммунального комплекса Республики Башкортостан;
применение новых методов тарифного регулирования в сфере ЖКХ;
анализ и совершенствование существующей нормативной базы и методического обеспечения реализации Программы в процессе их использования.
В рамках третьего этапа (2018 - 2020 годы) предусматриваются:
осуществление внебюджетных инвестиций в коммунальную инфраструктуру республики;
расширение сферы привлечения средств частных инвесторов в целях реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также строительства новых объектов коммунальной сферы;
повышение уровня благоустройства жилищного фонда в поселениях всех типов Республики Башкортостан.
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Программой (таблица 3).

Таблица 3

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ)
эффективности реализации Программы

----T--------------------T------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Задачи Программы ¦ Целевые индикаторы (показатели) эффективности ¦
¦п/п¦ ¦ реализации Программы ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 1¦Создание ¦доля МКД, в которых проведен капитальный¦
¦ ¦благоприятных и¦ремонт, в общем объеме МКД в республике,¦
¦ ¦комфортных условий¦требующих капитального ремонта; ¦
¦ ¦проживания ¦доля площади жилого фонда в домах с износом¦
¦ ¦населения ¦более 31%, введенной в эксплуатацию после¦
¦ ¦ ¦капитального ремонта; ¦
¦ ¦ ¦доля замененных и модернизированных лифтов в¦
¦ ¦ ¦общем объеме лифтов, предусмотренном¦
¦ ¦ ¦Программой; ¦
¦ ¦ ¦доля освещенных частей улиц, проездов,¦
¦ ¦ ¦набережных в населенных пунктах республики; ¦
¦ ¦ ¦доля муниципальных образований Республики¦
¦ ¦ ¦Башкортостан, участвующих в республиканском¦
¦ ¦ ¦конкурсе "Самое благоустроенное городское¦
¦ ¦ ¦(сельское) поселение Республики Башкортостан"; ¦
¦ ¦ ¦удовлетворенность населения деятельностью¦
¦ ¦ ¦органов местного самоуправления Республики¦
¦ ¦ ¦Башкортостан по благоустройству территорий¦
¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 2¦Развитие ¦доля МКД, в которых собственники помещений¦
¦ ¦конкурентных ¦выбрали и реализуют: ¦
¦ ¦отношений в сферах¦а) непосредственное управление собственниками¦
¦ ¦управления жилищным¦помещений МКД; ¦
¦ ¦фондом республики и¦б) способ управления МКД посредством ТСЖ, либо¦
¦ ¦его обслуживания.¦жилищных кооперативов, либо иного¦
¦ ¦Выбор способа¦специализированного потребительского¦
¦ ¦управления ¦кооператива; ¦
¦ ¦собственниками ¦в) способ управления МКД посредством¦
¦ ¦помещений МКД ¦управляющей организации, в том числе¦
¦ ¦ ¦посредством управляющей организации частной¦
¦ ¦ ¦формы собственности, хозяйственных обществ с¦
¦ ¦ ¦долей участия, находящейся в государственной¦
¦ ¦ ¦(муниципальной) собственности, не превышающей¦
¦ ¦ ¦25%; ¦
¦ ¦ ¦доля управляющих организаций, разместивших¦
¦ ¦ ¦соответствующую информацию на официальных¦
¦ ¦ ¦сайтах в сети Интернет; ¦
¦ ¦ ¦доля муниципальных образований Республики¦
¦ ¦ ¦Башкортостан, участвующих в республиканском¦
¦ ¦ ¦конкурсе "Лучший многоквартирный дом"; ¦
¦ ¦ ¦доля муниципальных образований Республики¦
¦ ¦ ¦Башкортостан, участвующих в республиканском¦
¦ ¦ ¦конкурсе на организацию лучшего проекта по¦
¦ ¦ ¦информационно-пропагандистскому сопровождению¦
¦ ¦ ¦реформы ЖКХ ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 3¦Повышение ¦доля утечек и неучтенного расхода воды в¦
¦ ¦надежности и¦суммарном объеме воды, поданной в сеть; ¦
¦ ¦эффективности ¦доля нормативно очищенных сточных вод в общем¦
¦ ¦работы коммунальной¦объеме сточных вод, пропущенных через КОС¦
¦ ¦инфраструктуры ¦республики; ¦
¦ ¦республики, ¦доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме¦
¦ ¦обеспечение ¦отпуска тепловой энергии коммунальными¦
¦ ¦потребителей ¦предприятиями республики; ¦
¦ ¦коммунальными ¦уровень износа коммунальной инфраструктуры; ¦
¦ ¦услугами ¦доля коммунальных сетей, нуждающихся в замене,¦
¦ ¦нормативного ¦в их суммарной протяженности по республике; ¦
¦ ¦качества при их¦доля муниципальных образований Республики¦
¦ ¦доступной стоимости ¦Башкортостан, своевременно получивших паспорта¦
¦ ¦ ¦готовности к прохождению очередного осенне-¦
¦ ¦ ¦зимнего периода, в общем количестве¦
¦ ¦ ¦муниципальных образований республики; ¦
¦ ¦ ¦доля населения, обеспеченного централизованным¦
¦ ¦ ¦водоснабжением, в среднегодовой численности¦
¦ ¦ ¦населения республики; ¦
¦ ¦ ¦доля населения, обеспеченного централизованным¦
¦ ¦ ¦водоотведением, в среднегодовой численности¦
¦ ¦ ¦населения республики; ¦
¦ ¦ ¦расход условного топлива на 1 отпущенную Гкал; ¦
¦ ¦ ¦обеспеченность муниципальных образований¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан коммунальной техникой ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 4¦Развитие приборного¦доля объема отпуска коммунального ресурса, счет¦
¦ ¦учета в сфере¦за который выставлен по показаниям приборов¦
¦ ¦предоставления ¦учета, в общем объеме отпущенных коммунальных¦
¦ ¦коммунальных услуг ¦ресурсов; ¦
¦ ¦ ¦оснащенность МКД общедомовыми приборами учета¦
¦ ¦ ¦коммунальных ресурсов ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 5¦Создание условий¦доля организаций частной формы собственности¦
¦ ¦для привлечения¦коммунального комплекса республики,¦
¦ ¦внебюджетных, в том¦использующих объекты инженерной инфраструктуры¦
¦ ¦числе кредитных,¦для производства товаров (оказания услуг),¦
¦ ¦финансовых ресурсов¦ресурсоснабжения, очистки сточных вод; ¦
¦ ¦путем повышения¦доля заемных средств в общем объеме капитальных¦
¦ ¦инвестиционной ¦вложений в системы теплоснабжения,¦
¦ ¦привлекательности ¦водоснабжения, водоотведения и очистки сточных¦
¦ ¦коммунального ¦вод; ¦
¦ ¦комплекса ¦доля убыточных организаций ЖКХ; ¦
¦ ¦республики ¦среднемесячная номинальная начисленная¦
¦ ¦ ¦заработная плата работников, занятых в сфере¦
¦ ¦ ¦ЖКХ в республике; ¦
¦ ¦ ¦уровень сбора платежей за предоставленные¦
¦ ¦ ¦населению республики ЖКУ ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 6¦Создание системы¦доля руководителей и специалистов предприятий¦
¦ ¦кадрового ¦ЖКХ, прошедших обучение по программе¦
¦ ¦обеспечения ЖКХ¦профессиональной подготовки, в общем объеме¦
¦ ¦республики ¦заявленной потребности (цикл обучения - 2¦
¦ ¦ ¦года); ¦
¦ ¦ ¦доля руководителей и специалистов предприятий¦
¦ ¦ ¦ЖКХ, прошедших обучение по программе¦
¦ ¦ ¦профессиональной переподготовки, в общем объеме¦
¦ ¦ ¦заявленной потребности (цикл обучения - 1 год) ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 7¦Обеспечение ¦объем инспектирования жилищного фонда; ¦
¦ ¦государственного ¦доля инспектированного жилищного фонда в общем¦
¦ ¦контроля за¦объеме жилищного фонда Республики Башкортостан ¦
¦ ¦использованием и¦ ¦
¦ ¦сохранностью ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда¦ ¦
¦ ¦республики и общего¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦
¦ ¦собственников ¦ ¦
¦ ¦помещений МКД¦ ¦
¦ ¦независимо от их¦ ¦
¦ ¦формы собственности ¦ ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 8¦Выявление и¦количество выданных исполнительных документов¦
¦ ¦предупреждение ¦по выполнению всеми участниками жилищных¦
¦ ¦нарушений при¦отношений требований законодательства,¦
¦ ¦использовании и¦предъявляемых к товарам (работам, услугам); ¦
¦ ¦содержании ¦доля обращений граждан, рассмотренных в¦
¦ ¦жилищного фонда¦установленные законодательством сроки, в общем¦
¦ ¦республики и общего¦объеме поступивших обращений; ¦
¦ ¦имущества ¦количество выявленных нарушений; ¦
¦ ¦собственников ¦количество выявленных административных¦
¦ ¦помещений МКД ¦нарушений; ¦
¦ ¦ ¦объем выявленных нарушений; ¦
¦ ¦ ¦доля средств, восстановленных в бюджет¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан, в общем объеме¦
¦ ¦ ¦выявленных нарушений ¦
+---+--------------------+------------------------------------------------+
¦ 9¦Обеспечение ¦доля освещенных частей улиц, проездов,¦
¦ ¦надежного и¦набережных в населенных пунктах республики ¦
¦ ¦высокоэффективного ¦ ¦
¦ ¦наружного освещения¦ ¦
¦ ¦населенных пунктов¦ ¦
¦ ¦республики ¦ ¦
L---+--------------------+-------------------------------------------------

Сведения о целевых индикаторах (показателях) эффективности реализации Программы и их значениях приведены в приложении № 2 к ней.
Перечень целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере ЖКХ, а также изменений законодательства, влияющих на расчет количественных значений данных показателей.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет скоординированного выполнения комплекса мероприятий в рамках следующих подпрограмм:
"Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в Республике Башкортостан";
"Развитие объектов внешнего благоустройства территорий населенных пунктов Республики Башкортостан";
"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан";
"Совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров управляющих и ресурсоснабжающих организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Башкортостан";
"Совершенствование системы государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан";
республиканская целевая программа "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" на 2011 - 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 марта 2011 года № 72 (с последующими изменениями) (далее - РЦП "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан");
"Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".
3.1. Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в Республике Башкортостан" предусматривает выполнение трех основных мероприятий.
В рамках первого - "Проведение капитального ремонта МКД" - предполагается проведение капитального ремонта МКД с использованием средств Фонда путем ежегодного утверждения Правительством Республики Башкортостан соответствующей адресной программы Республики Башкортостан и средств бюджета Республики Башкортостан путем ежегодного утверждения Правительством Республики Башкортостан соответствующей республиканской адресной программы.
В результате реализации данного мероприятия будут обеспечены:
снижение объема "недоремонта" жилищного фонда, его сохранность и обновление;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
При выполнении второго основного мероприятия указанной подпрограммы - "Обеспечение безаварийной и безопасной работы лифтов в МКД" - усилия будут сосредоточены на модернизации и замене лифтов, отработавших нормативный срок службы, с соблюдением требований технического регламента о безопасности лифтов, ГОСТа Р53783-2010 "Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации". На этапе 2013 - 2015 годов это мероприятие будет осуществляться в рамках адресной программы Республики Башкортостан на период 2011 - 2015 годов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 сентября 2011 года № 305 (с последующими изменениями).
В результате осуществления данного мероприятия будут обеспечены:
безаварийная работа лифтов в МКД;
безопасность проживания граждан в МКД, повышение качества жилищных услуг, предоставляемых населению.
В рамках третьего основного мероприятия - "Повышение эффективности управления МКД" - предусмотрено принятие следующих мер:
обеспечение выбора собственниками МКД одного из установленных нормами Жилищного кодекса Российской Федерации способов управления МКД;
обеспечение равного доступа управляющих организаций к рынку ЖКУ путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах в сети Интернет;
обеспечение их финансовой устойчивости;
повышение ответственности собственников жилья за соблюдение стандартов и регламентов поддержания порядка и ремонта домов (включая капитальный);
информирование населения, оказание консультативной и методической помощи органами местного самоуправления Республики Башкортостан собственникам помещений в вопросах управления МКД и проведения их капитального ремонта;
развитие института домовых комитетов, проведение республиканского конкурса "Лучший многоквартирный дом";
проведение республиканского конкурса на организацию лучшего проекта по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ.
Реализация данного основного мероприятия позволит обеспечить:
дальнейшее развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом республики и его обслуживания;
повышение информированности и инициативности собственников жилых помещений МКД;
создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в республике.
3.2. Подпрограмма "Развитие объектов внешнего благоустройства территорий населенных пунктов Республики Башкортостан" нацелена на выполнение двух основных мероприятий.
Первое из них - "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" - предполагается начать реализовывать с 2016 года по мере завершения действия РЦП "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан".
В рамках данного основного мероприятия усилия будут направлены на:
восстановление неработающих светоточек и замену морально устаревших светильников на энергоэффективные;
ремонт систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан по существующим опорам и линиям;
строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.
Результатами реализации указанных мероприятий станут:
обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан;
увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах республики;
повышение надежности и эффективности установок наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан, а также снижение эксплуатационных затрат;
экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения населенных пунктов республики.
В рамках второго основного мероприятия данной подпрограммы "Повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов Республики Башкортостан" предполагаются:
осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений Республики Башкортостан;
улучшение внешнего облика сельских поселений республики;
выполнение оптимального объема мероприятий по благоустройству республиканских территорий;
создание на территориях муниципальных образований Республики Башкортостан безопасной, удобной и привлекательной среды жизнедеятельности;
проведение республиканского конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан".
При проведении конкурса учитывается работа органов местного самоуправления Республики Башкортостан по следующим направлениям:
реализация нормативных правовых актов и программ, направленных на повышение благоустроенности муниципального образования Республики Башкортостан;
санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории муниципального образования Республики Башкортостан;
обеспеченность населения объектами жизнеобеспечения и уровень технического состояния этих объектов;
развитие государственно-частного партнерства в сфере благоустройства территорий населенных пунктов;
повышение качества и объемов ЖКУ, предоставляемых населению;
архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия;
состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения;
внедрение прогрессивных (в том числе собственных) технологий и решений, повышение эффективности энергоресурсосбережения при формировании благоприятной среды жизнедеятельности населения;
доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
Результатами реализации данного основного мероприятия станут повышенный комфорт, эстетическая и функциональная привлекательность объектов внешнего благоустройства населенных пунктов региона, а также повышение качества и удобства проживания граждан.
3.3. Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан" предусматривает выполнение 7 основных мероприятий.
В рамках первого из них - "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры республики" - усилия будут направлены на модернизацию:
объектов водоснабжения (с 2010 года указанное мероприятие финансировалось в рамках долгосрочной целевой программы Республики Башкортостан "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 2010 года № 433 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 51) (далее - ДЦП "Чистая вода"), которая утратила силу с момента принятия Программы);
объектов водоотведения (с 2010 года указанное мероприятие финансировалось в рамках ДЦП "Чистая вода");
объектов теплоснабжения, в том числе в рамках Комплексной программы Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 296 (с последующими изменениями) (далее - КП РБ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности");
объектов электроснабжения.
Реализация второго основного мероприятия обозначенной подпрограммы - "Ремонт (замена) изношенных основных фондов" - предполагает выполнение комплекса мер в рамках подготовки объектов коммунального хозяйства республики к работе в осенне-зимний период и направлена на ремонт (замену) изношенных основных фондов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.
В рамках третьего основного мероприятия - "Строительство объектов коммунальной инфраструктуры республики, включая подготовку проектной документации" - усилия будут направлены на строительство:
объектов водоснабжения (с 2010 года это мероприятие финансировалось в рамках ДЦП "Чистая вода");
объектов водоотведения (с 2010 года указанное мероприятие финансировалось в рамках ДЦП "Чистая вода");
объектов теплоснабжения;
объектов электроснабжения.
В результате реализации перечисленных основных мероприятий подпрограммы будут обеспечены:
повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры республики;
повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами (далее - КУ);
обеспечение потребителей КУ нормативного качества при их доступной стоимости;
рациональное использование коммунальных ресурсов;
повышение уровня экологической безопасности производства КУ.
В рамках четвертого основного мероприятия указанной подпрограммы - "Приобретение коммунальной техники для муниципальных образований Республики Башкортостан" - предполагается закупка коммунальной техники для муниципальных образований Республики Башкортостан, что будет способствовать обеспечению бесперебойного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках пятого основного мероприятия упомянутой подпрограммы - "Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры республики, а также доли коммунальных ресурсов, отпущенных по приборам учета" - предусмотрено принятие комплекса соответствующих мер по следующим направлениям: холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.
Результатами реализации этого основного мероприятия станут:
увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов по показаниям приборов учета в общем объеме отпущенных коммунальных ресурсов;
оснащение МКД системами и приборами учета коммунальных ресурсов;
сокращение их потребления;
оплата населением фактически потребленных объемов коммунальных ресурсов на основании показаний приборов учета;
снижение непроизводительных потерь коммунальных ресурсов в сетях до нормативных величин при их транспортировке ресурсоснабжающими организациями до коллективных (общедомовых) приборов учета.
Выполнение шестого основного мероприятия вышеназванной подпрограммы - "Совершенствование нормативной правовой и методической основы деятельности коммунального комплекса Республики Башкортостан" - направлено на совершенствование механизма регулирования рынка КУ, создание благоприятных институциональных и финансовых условий для привлечения в ЖКХ частных инвестиций, что позволит повысить надежность и инвестиционную привлекательность ЖКХ республики, реализовать инвестиционные проекты, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
Седьмое основное мероприятие - "Оптимизация тарифной политики" - предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры республики, оптимизацию себестоимости услуг ресурсоснабжающих организаций, формирование долгосрочных тарифов на КУ, разработку, утверждение и мониторинг реализации программ комплексного развития муниципальных образований Республики Башкортостан, а также инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
Оптимизация тарифной политики обеспечит повышение доступности ЖКУ для потребителей, в частности, для населения, благодаря снижению доли расходов на ЖКУ в бюджете среднестатистической семьи, а также стабильность финансового состояния ресурсоснабжающих организаций за счет повышения уровня собираемости платежей (сокращения задолженности), роста инвестиционных вложений и оптимизации операционных затрат.
3.4. В основу подпрограммы "Совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров управляющих и ресурсоснабжающих организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Башкортостан" заложено выполнение мероприятия "Разработка и реализация современных программ профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и специалистов предприятий ЖКХ в Республике Башкортостан" по следующим направлениям:
оценка качественного и количественного состава кадров отрасли ЖКХ;
определение потребности в кадрах и прогнозирование обеспеченности ими отрасли ЖКХ;
профессиональная подготовка и переподготовка кадров в сфере ЖКХ.
Результатами реализации данного мероприятия станут:
снижение остроты проблемы обеспечения ЖКХ квалифицированными кадрами;
повышение качества ЖКУ и эффективности управления в отрасли;
обеспечение современного научно-технического уровня процесса обучения.
3.5. Подпрограмма "Совершенствование системы государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан" предполагает осуществление трех основных мероприятий.
Первое из них - "Внедрение методов диагностики конструкций и инженерного оборудования жилых домов с применением инструментального контроля" - направлено на увеличение объема инспектирования жилищного фонда республики, что позволит обеспечить проведение государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений МКД.
Следующее мероприятие - "Организация и прием граждан, обеспечение рассмотрения их устных и письменных обращений" - нацелено на защиту прав потребителей на получение ЖКУ, отвечающих требованиям федеральных и республиканских стандартов качества и нормативов потребления.
В рамках третьего мероприятия указанной подпрограммы - "Проведение плановых, внеплановых выездных, документальных и документарных инспекционных проверок" - осуществляется контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от форм собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений МКД, соответствием жилых домов и МКД требованиям энергетической безопасности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также контроль за качеством, объемом и порядком предоставления ЖКУ.
Результатами реализации данных основных мероприятий станут сохранение жилищного фонда республики и защита прав потребителей ЖКУ.
3.6. РЦП "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" включает в себя следующие мероприятия:
проведение инвентаризации установок уличного освещения;
ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на энергоэффективные;
строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан.
Реализация этой республиканской целевой программы позволит добиться следующих результатов:
обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан;
увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах республики;
повышение надежности и эффективности установок наружного освещения;
обеспечение экономного использования электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.
3.7. Выполнение подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан" направлено на создание условий для реализации Программы и отражает расходы бюджета Республики Башкортостан на содержание аппаратов Минжилкомхоза РБ и Госкомжилнадзора РБ, которые не могут быть функционально разделены по мероприятиям подпрограмм и вышеуказанной республиканской целевой программы.
Реализация Программы будет обеспечена согласно соответствующему плану (приложение № 1 к ней), который включает перечни целей и задач, а также целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, ее приоритетных направлений, мероприятий, финансовых средств и их источников.

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и собственных средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений МКД, прочих внебюджетных средств.
При реализации подпрограммы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан" будут использованы различные рыночные механизмы, связанные с привлечением заемных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 41973,8 млн. рублей, из них по годам:
2013 год - 5985,6 млн. рублей;
2014 год - 4704,1 млн. рублей;
2015 год - 4441,5 млн. рублей;
2016 год - 4813,1 млн. рублей;
2017 год - 5124,9 млн. рублей;
2018 год - 5387,2 млн. рублей;
2019 год - 5635,5 млн. рублей;
2020 год - 5881,9 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы за счет различных источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий представлено в приложении № 1 к Программе.
Замещение средств внебюджетных источников средствами бюджета Республики Башкортостан не допускается. Недофинансирование работ, выполняемых за счет средств внебюджетных источников, не влечет за собой дополнительных обязательств бюджета Республики Башкортостан. В целях обеспечения софинансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников должны использоваться механизмы гарантирования принятых обязательств.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет ее государственный заказчик - Минжилкомхоз РБ.
Соисполнителем Программы в части реализации подпрограммы "Совершенствование системы государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан" является Госкомжилнадзор РБ.
Участниками Программы являются органы местного самоуправления Республики Башкортостан, ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории региона в отраслях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, муниципального электроснабжения, а также собственники жилых помещений.
Участниками Программы могут стать также иные органы и организации, определенные ее государственным заказчиком.
Государственный заказчик Программы несет ответственность за конечные результаты ее реализации, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы и методы управления реализацией Программы, обеспечивает информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий.
Их реализация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, муниципального электроснабжения с использованием средств финансовой поддержки в предусмотренных объемах.
Государственный заказчик Программы:
в установленные сроки и форме представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан бюджетную заявку на ассигнования из бюджета Республики Башкортостан на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период;
разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы;
при необходимости уточняет целевые индикаторы (показатели) эффективности и механизм реализации Программы, а также расходы, связанные с ее выполнением;
принимает решение о продлении срока либо прекращении выполнения Программы.
Соисполнитель Программы обеспечивает:
эффективное и целевое использование средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных на реализацию Программы;
подготовку и направление государственному заказчику Программы бюджетной заявки на ассигнования из бюджета Республики Башкортостан на финансирование мероприятий в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан";
подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации подпрограммных мероприятий.
Участники Программы - органы местного самоуправления Республики Башкортостан - осуществляют:
эффективное и целевое использование средств бюджета Республики Башкортостан, выделенных на реализацию Программы;
софинансирование расходов, связанных с выполнением программных мероприятий, за счет средств местных бюджетов;
подготовку и направление государственному заказчику Программы предложений по перечню объектов систем коммунальной инфраструктуры республики, подлежащих модернизации, строительству и замене, на очередной финансовый год с обоснованием отбора первоочередных объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений;
отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;
мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы;
подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации программных мероприятий.
Государственный заказчик Программы ежегодно заключает соглашения с участниками Программы - органами местного самоуправления Республики Башкортостан о софинансировании мероприятий Программы.
Участники Программы - ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Башкортостан в отраслях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, муниципального электроснабжения, - должны соответствовать следующим условиям:
а) владение объектами систем коммунальной инфраструктуры, подлежащими модернизации, строительству и замене, на праве собственности либо на основе договора аренды или концессионного соглашения (срок действия договора аренды или концессионного соглашения - не менее 5 лет);
б) осуществление ресурсоснабжения потребителей ЖКУ с использованием объектов систем коммунальной инфраструктуры республики, подлежащих модернизации, строительству и замене, на территориях населенных пунктов Республики Башкортостан в размере не менее 50% общего объема (в натуральном выражении) такого ресурсоснабжения;
в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала реализации Программы.
Выделение субсидий из бюджета Республики Башкортостан на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан при условиях наличия разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и софинансирования за счет средств местных бюджетов, собственных и заемных средств участников Программы в установленных объемах.
Реализация отдельных мероприятий Программы может осуществляться за счет средств Фонда в соответствии с установленными требованиями.
Право на получение субсидий имеют муниципальные образования Республики Башкортостан при следующих условиях:
а) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе требований статей 92.1 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающихся размера дефицита местного бюджета и предельного объема муниципального долга);
б) наличие в решении о бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на очередной финансовый год расходного обязательства и ассигнований на финансирование расходов, связанных с реализацией Программы;
в) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.
Кроме того, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, и объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению соответственно законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
наличие соответствующей проектной документации;
наличие положительного заключения экспертизы проекта (в случаях, предусмотренных законодательством) и решения о начале строительства объекта;
наличие технико-экономического обоснования строительства (реконструкции) объекта;
наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств органа местного самоуправления Республики Башкортостан;
наличие нормативных правовых актов органа местного самоуправления Республики Башкортостан, устанавливающих его расходные обязательства, на исполнение которых предоставляются субсидии.
Уровень финансирования объектов капитального строительства (реконструкции), находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан составляет не менее 1,5%, а местных бюджетов городских округов Республики Башкортостан - не менее 3% от общего объема бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств органов местного самоуправления Республики Башкортостан.
Субсидии предоставляются на основании надлежаще оформленного соглашения между Минжилкомхозом РБ и администрацией соответствующего муниципального образования Республики Башкортостан о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального образования Республики Башкортостан. Данным соглашением предусматриваются следующие условия:
контроль со стороны получателя межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет муниципального образования Республики Башкортостан, за их целевым использованием;
уровень финансирования за счет средств местного бюджета;
ответственность администрации муниципального образования Республики Башкортостан за полное и своевременное освоение бюджетных средств.
Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан определяют администраторов доходов по предоставлению межбюджетных трансфертов и распорядителей бюджетных средств и информируют об этом Минжилкомхоз РБ.
Конкретные условия и порядок предоставления субсидий, а также методика их расчета определяются нормативными правовыми актами Правительства Республики Башкортостан (таблица 4).

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ
порядков перечисления субсидий в местные
бюджеты по мероприятиям Программы

----T-------------------T-------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Порядок финансирования (софинансирования) ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ реализации мероприятия Программы ¦
¦ ¦ Программы ¦ ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 1¦Проведение ¦Порядок предоставления субсидий бюджетам¦
¦ ¦капитального ¦муниципальных районов (городских округов)¦
¦ ¦ремонта МКД с¦республики на обеспечение мероприятий по¦
¦ ¦использованием ¦капитальному ремонту многоквартирных домов и¦
¦ ¦средств Фонда ¦переселению граждан из аварийного жилищного¦
¦ ¦ ¦фонда за счет средств, поступивших от¦
¦ ¦ ¦Государственной корпорации - Фонд содействия¦
¦ ¦ ¦реформированию жилищно-коммунального хозяйства,¦
¦ ¦ ¦и средств бюджета Республики Башкортостан,¦
¦ ¦ ¦утвержденный Постановлением Правительства¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан от 20 июня 2008 года¦
¦ ¦ ¦№ 212 (с последующими изменениями) ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 2¦Проведение ¦Порядок предоставления средств бюджета¦
¦ ¦капитального ¦Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных¦
¦ ¦ремонта МКД с¦образований Республики Башкортостан на долевое¦
¦ ¦использованием ¦финансирование республиканской программы по¦
¦ ¦средств бюджета¦проведению капитального ремонта многоквартирных¦
¦ ¦Республики ¦домов (ежегодно утверждается постановлением¦
¦ ¦Башкортостан ¦Правительства Республики Башкортостан) ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 3¦Замена и¦Порядок предоставления из бюджета Республики¦
¦ ¦модернизация ¦Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных¦
¦ ¦лифтов, ¦районов и городских округов Республики¦
¦ ¦отработавших ¦Башкортостан на софинансирование расходов по¦
¦ ¦нормативный срок¦замене и модернизации лифтов, отработавших¦
¦ ¦службы ¦нормативный срок службы (адресная программа¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан на период 2011 - 2015¦
¦ ¦ ¦годов по замене и модернизации лифтов,¦
¦ ¦ ¦отработавших нормативный срок службы,¦
¦ ¦ ¦утвержденная Постановлением Правительства¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан от 1 сентября 2011 года¦
¦ ¦ ¦№ 305) (с последующими изменениями) ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 4¦Модернизация ¦Порядок предоставления из бюджета Республики¦
¦ ¦систем наружного¦Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных¦
¦ ¦освещения ¦районов и городских округов Республики¦
¦ ¦населенных пунктов¦Башкортостан на софинансирование расходов по¦
¦ ¦Республики ¦модернизации систем наружного освещения¦
¦ ¦Башкортостан ¦населенных пунктов Республики Башкортостан,¦
¦ ¦ ¦утвержденный Постановлением Правительства¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан от 21 марта 2011 года¦
¦ ¦ ¦№ 72 (с последующими изменениями) ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 5¦Повышение степени¦Порядок предоставления иных межбюджетных¦
¦ ¦благоустройства ¦трансфертов администрациям муниципальных районов¦
¦ ¦территорий ¦Республики Башкортостан для финансирования¦
¦ ¦населенных пунктов¦мероприятий по благоустройству территорий¦
¦ ¦Республики ¦населенных пунктов и осуществлению дорожной¦
¦ ¦Башкортостан ¦деятельности в границах сельских поселений,¦
¦ ¦ ¦утвержденный Постановлением Правительства¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан от 11 марта 2012 года¦
¦ ¦ ¦№ 67 (соответствующее распоряжение Правительства¦
¦ ¦ ¦Республики Башкортостан принимается ежегодно) ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 6¦Модернизация и¦Порядок финансирования объектов и мероприятий¦
¦ ¦строительство ¦республиканской адресной инвестиционной¦
¦ ¦объектов ¦программы, утвержденный Постановлением¦
¦ ¦водоснабжения, ¦Правительства Республики Башкортостан от 13¦
¦ ¦водоотведения, ¦сентября 2012 года № 316; ¦
¦ ¦теплоснабжения и¦Правила формирования и реализации¦
¦ ¦электроснабжения. ¦республиканской адресной инвестиционной¦
¦ ¦Ремонт (замена)¦программы, утвержденные Постановлением¦
¦ ¦изношенных ¦Правительства Республики Башкортостан от 10¦
¦ ¦основных фондов¦августа 2012 года № 285; ¦
¦ ¦водоснабжения, ¦республиканская адресная инвестиционная¦
¦ ¦водоотведения, ¦программа на 2013 год и на плановый период 2014¦
¦ ¦теплоснабжения и¦и 2015 годов, утвержденная распоряжением¦
¦ ¦электроснабжения ¦Правительства Республики Башкортостан от 29¦
¦ ¦ ¦декабря 2012 года № 1780-р (с последующими¦
¦ ¦ ¦изменениями) ¦
+---+-------------------+-------------------------------------------------+
¦ 7¦Приобретение ¦Порядок предоставления из бюджета Республики¦
¦ ¦коммунальной ¦Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных¦
¦ ¦техники для¦районов и городских округов Республики¦
¦ ¦муниципальных ¦Башкортостан на софинансирование расходов¦
¦ ¦образований ¦муниципальных образований по подготовке объектов¦
¦ ¦Республики ¦коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний¦
¦ ¦Башкортостан ¦период, утвержденный Постановлением¦
¦ ¦ ¦Правительства Республики Башкортостан от 3 июля¦
¦ ¦ ¦2012 года № 221 (соответствующее распоряжение¦
¦ ¦ ¦Правительства Республики Башкортостан¦
¦ ¦ ¦принимается ежегодно) ¦
L---+-------------------+--------------------------------------------------

При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения соответственно запланированных результатов.
К рискам реализации Программы, которыми, уменьшая при этом вероятность их возникновения, могут управлять ее государственный заказчик и соисполнитель, следует отнести следующие:
а) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений реализации Программы на региональном уровне и (или) с недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Программой;
б) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению программных задач, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда программных мероприятий или задержке их осуществления;
в) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме (данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности выполнения Программы, а также зависимости ее успешной реализации от средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и Фонда, отказа кредиторов от обязательств по предоставлению кредитов);
г) непредвиденные риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Республики Башкортостан, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, сокращению бюджетных доходов, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.
Указанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы (таблица 5).

Таблица 5

МЕРЫ
управления рисками, способными развиться
при реализации Программы

----T------------------------------T----------T---------------------------¬
¦ № ¦ Наименование риска ¦ Уровень ¦ Меры по снижению степени ¦
¦п/п¦ ¦ влияния ¦ риска ¦
¦ ¦ ¦ риска на ¦ ¦
¦ ¦ ¦реализацию¦ ¦
¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦ 1¦Институционально-правовые ¦умеренный ¦принятие нормативных¦
¦ ¦риски: ¦ ¦правовых актов Республики¦
¦ ¦отсутствие нормативного¦ ¦Башкортостан, регулирующих¦
¦ ¦регулирования реализации¦ ¦деятельность в сфере ЖКХ; ¦
¦ ¦основных мероприятий¦ ¦усиление контроля за¦
¦ ¦Программы; ¦ ¦осуществлением ¦
¦ ¦недостаточно быстрое¦ ¦институционально-правовых ¦
¦ ¦формирование механизмов и¦ ¦преобразований в этой¦
¦ ¦инструментов реализации¦ ¦сфере ¦
¦ ¦основных программных¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦ 2¦Организационные риски: ¦умеренный ¦повышение квалификации и¦
¦ ¦неактуальность ¦ ¦ответственности персонала¦
¦ ¦прогнозирования и¦ ¦государственного заказчика¦
¦ ¦запаздывание разработки,¦ ¦и соисполнителя Программы¦
¦ ¦согласования и выполнения¦ ¦для своевременной и¦
¦ ¦мероприятий Программы ¦ ¦эффективной реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦программных мероприятий ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦ 3¦Недостаточная гибкость и¦умеренный ¦координация деятельности¦
¦ ¦адаптируемость Программы к¦ ¦персонала государственного¦
¦ ¦изменению тенденций¦ ¦заказчика и соисполнителя¦
¦ ¦экономического развития¦ ¦Программы; ¦
¦ ¦республики и организационным¦ ¦налаживание ¦
¦ ¦изменениям в системе органов¦ ¦соответствующих ¦
¦ ¦государственной власти ¦ ¦административных процедур; ¦
¦ ¦ ¦ ¦усиление контроля за ходом¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации Программы ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦ 4¦Финансовые риски: ¦высокий ¦обеспечение ¦
¦ ¦дефицит бюджетных средств,¦ ¦сбалансированного ¦
¦ ¦необходимых на реализацию¦ ¦распределения финансовых¦
¦ ¦Программы; ¦ ¦средств по основным¦
¦ ¦зависимость выполнения¦ ¦мероприятиям Программы в¦
¦ ¦Программы от поступления¦ ¦соответствии с ожидаемыми¦
¦ ¦средств из федерального¦ ¦конечными результатами ее¦
¦ ¦бюджета и Фонда; ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦отказ кредиторов от¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств по¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлению кредитов ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦ 5¦Непредвиденные риски: ¦высокий ¦осуществление ¦
¦ ¦резкое ухудшение состояния¦ ¦соответствующего ¦
¦ ¦экономики, природные и¦ ¦прогнозирования с учетом¦
¦ ¦техногенные катастрофы,¦ ¦перспектив социально-¦
¦ ¦стихийные бедствия ¦ ¦экономического развития¦
¦ ¦ ¦ ¦Республики Башкортостан¦
¦ ¦ ¦ ¦(пессимистический и¦
¦ ¦ ¦ ¦оптимистический прогнозы) ¦
L---+------------------------------+----------+----------------------------

Из названных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее выполнения.
Информация о реализации Программы подлежит распространению посредством размещения в средствах массовой информации, в том числе электронных, в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы направлена на повышение качества и надежности предоставляемых ЖКУ, ресурсной эффективности и эффективности использования финансовых результатов.
Повышение уровня благоустройства жилищного фонда и населенных пунктов Республики Башкортостан в целом, качества и надежности предоставления ЖКУ населению республики позволит обеспечить надлежащее качество и безопасность его проживания.
Переход к долгосрочной тарифной политике в сфере ЖКХ позволит:
повысить доступность ЖКУ для потребителей, в частности, для населения, за счет снижения доли расходов на ЖКУ в бюджете среднестатистической семьи;
стабилизировать финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций за счет повышения уровня собираемости платежей (сокращения задолженности) и оптимизации тарифной политики (повышения инвестиционных и снижения операционных затрат).
Развитие жилищно-коммунального комплекса республики позволит повысить ресурсную эффективность производства КУ, сократив при этом материальные и энергетические затраты.
Реализация Программы окажет также существенное влияние на развитие экономики Республики Башкортостан, в том числе благодаря развитию локальных систем коммунального обслуживания и увеличению объемов производства строительных материалов и др., а также обеспечит рост занятости населения и создание новых рабочих мест.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить экологическую безопасность региона за счет:
минимизации негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и объемов утилизируемых отходов КОС;
рационального использования природных ресурсов путем экономии топлива, снижения удельного расхода топлива на выработку электроэнергии и отпуск тепла, уменьшения объемов водопотребления;
повышения надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем автоматизации основных технологических процессов, внедрения новых технологий, повышения квалификации персонала, ответственного за промышленную и экологическую безопасность производства;
интеграции системы экологического менеджмента в систему корпоративного управления;
расширения представления соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе электронных.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием соответствующих индикаторов (показателей), мониторинг которых позволяет проанализировать ход выполнения программных мероприятий и принять оптимальные управленческие решения.
Оценка эффективности реализации Программы выполняется согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан, утвержденному Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2009 года № 433 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2013 года № 265) (далее - Порядок).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам отчетного финансового года путем проведения комплексного анализа результатов деятельности, достигнутых в сфере ЖКХ Республики Башкортостан, а также сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы с их плановыми значениями. Данный анализ позволяет установить степень достижения цели и решения задач Программы. При этом она оценивается с точки зрения ее результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.
Оценка достижения цели Программы и степени выполнения ее мероприятий (комплексный критерий К6 согласно Порядку) осуществляется на основе анализа динамики по годам количественных значений соответствующих целевых индикаторов (показателей), отражающих степень достижения их плановых значений, и степени выполнения программных мероприятий (приложение № 2 к Программе).
Уровень достижения количественных значений целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы оценивается, а комплексный критерий К6 определяется согласно соответствующей методике, которая приведена в приложении № 3 к Программе.





Приложение № 1
к государственной программе
"Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

-----------T------------------T-------------------T--------------------------------------------------------------------------T---------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Направление и ¦ Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей ¦Ожидаемые результаты ¦
¦ п/п ¦ подпрограммы ¦ источник +---------T----------------------------------------------------------------+ реализации ¦
¦ ¦ (мероприятия) ¦ финансирования ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------+ (мероприятия) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Цель Программы: ¦
¦ ¦повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Программы: ¦
¦ ¦доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме многоквартирных домов в республике, требующих¦
¦ ¦капитального ремонта; ¦
¦ ¦доля замененных и модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, предусмотренном Программой; ¦
¦ ¦доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах республики; ¦
¦ ¦доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; ¦
¦ ¦доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, пропущенных через канализационно-очистные сооружения республики; ¦
¦ ¦доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии коммунальными предприятиями республики; ¦
¦ ¦уровень износа коммунальной инфраструктуры; ¦
¦ ¦доля коммунальных сетей, нуждающихся в замене, в их суммарной протяженности по республике; ¦
¦ ¦доля муниципальных образований Республики Башкортостан, своевременно получивших паспорта готовности к прохождению очередного осенне-¦
¦ ¦зимнего периода, в общем количестве муниципальных образований республики; ¦
¦ ¦доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, в среднегодовой численности населения республики; ¦
¦ ¦доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, в общем объеме отпущенных¦
¦ ¦коммунальных ресурсов; ¦
¦ ¦оснащенность многоквартирных домов республики общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов; ¦
¦ ¦доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; ¦
¦ ¦уровень сбора платежей за предоставленные населению республики жилищно-коммунальные услуги; ¦
¦ ¦доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства; ¦
¦ ¦среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства в республике; ¦
¦ ¦доля руководителей и специалистов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, прошедших обучение по программам профессиональной¦
¦ ¦подготовки и переподготовки, в общем объеме заявленной потребности; ¦
¦ ¦доля инспектированного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Республики Башкортостан; ¦
¦ ¦количество выявленных нарушений; ¦
¦ ¦количество выявленных административных нарушений; ¦
¦ ¦доля средств, восстановленных в бюджет Республики Башкортостан, в общем объеме выявленных нарушений ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Задача: ¦
¦ ¦создание благоприятных и комфортных условий проживания населения ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, ¦
¦ благоприятных условий проживания граждан в Республике Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦1.1.1 ¦Проведение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦к 2020 году¦
¦ ¦капитального ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦
¦ ¦ремонта МКД ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2,6 млн. кв. м¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦жилья; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+увеличение доли МКД,¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦в которых проведен¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт,¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в общем объеме МКД¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦республики, ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+требующих ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦капитального ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта, с 9,0% в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2013 году до 16,5% в¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2020 году; ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение доли¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+площади жилого фонда¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦в домах с износом¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+более 31%, введенной¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦в эксплуатацию после¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ремонта, с 5,52% в¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2013 году до 10,12%¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в 2020 году ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 8036,4¦ 1069,3¦ 1015,9¦ 881,3¦ 924,4¦ 968,8¦ 1014,3¦ 1059,0¦ 1103,4¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 1955,0¦ 210,5¦ 225,0¦ 225,0¦ 236,0¦ 247,4¦ 259,0¦ 270,4¦ 281,7¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 3721,6¦ 497,3¦ 442,3¦ 412,0¦ 432,1¦ 452,9¦ 474,2¦ 495,0¦ 515,8¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 2359,8¦ 361,4¦ 348,6¦ 244,3¦ 256,3¦ 268,6¦ 281,2¦ 293,6¦ 305,9¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 504,5¦ 196,2¦ 196,2¦ 112,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ 1855,2¦ 165,2¦ 152,4¦ 132,2¦ 256,3¦ 268,6¦ 281,2¦ 293,6¦ 305,9¦ ¦
¦ ¦ ¦собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦1.1.1.1 ¦Проведение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦капитального ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта МКД с¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦средств Фонда ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 2575,6¦ 444,4¦ 438,7¦ 250,7¦ 262,9¦ 275,5¦ 288,5¦ 301,2¦ 313,8¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 1035,0¦ 176,7¦ 176,7¦ 101,0¦ 105,9¦ 111,0¦ 116,2¦ 121,3¦ 126,4¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 1540,6¦ 267,7¦ 262,0¦ 149,7¦ 157,0¦ 164,6¦ 172,3¦ 179,9¦ 187,4¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 504,5¦ 196,2¦ 196,2¦ 112,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ 1036,1¦ 71,5¦ 65,8¦ 37,6¦ 157,0¦ 164,6¦ 172,3¦ 179,9¦ 187,4¦ ¦
¦ ¦ ¦собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦1.1.1.2 ¦Проведение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦капитального ¦вложения - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта МКД с¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦средств бюджета¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 5460,8¦ 625,0¦ 577,2¦ 630,6¦ 661,5¦ 693,3¦ 725,8¦ 757,8¦ 789,6¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 1955,0¦ 210,5¦ 225,0¦ 225,0¦ 236,0¦ 247,4¦ 259,0¦ 270,4¦ 281,7¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 2686,7¦ 320,7¦ 265,6¦ 311,0¦ 326,3¦ 341,9¦ 358,0¦ 373,7¦ 389,4¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 819,1¦ 93,7¦ 86,6¦ 94,6¦ 99,2¦ 104,0¦ 108,9¦ 113,7¦ 118,4¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ 819,1¦ 93,7¦ 86,6¦ 94,6¦ 99,2¦ 104,0¦ 108,9¦ 113,7¦ 118,4¦ ¦
¦ ¦ ¦собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦1.1.2 ¦Обеспечение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦замена и¦
¦ ¦безаварийной и¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация 750¦
¦ ¦безопасной работы¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лифтов, отработавших¦
¦ ¦лифтов в МКД +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+нормативный срок¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦службы ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 1229,3¦ 159,0¦ 148,5¦ 136,5¦ 143,2¦ 150,1¦ 157,1¦ 164,0¦ 170,9¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 626,0¦ 80,0¦ 75,0¦ 69,8¦ 73,2¦ 76,7¦ 80,3¦ 83,8¦ 87,3¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 546,0¦ 70,9¦ 65,9¦ 60,6¦ 63,6¦ 66,6¦ 69,8¦ 72,8¦ 75,9¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 57,3¦ 8,1¦ 7,6¦ 6,1¦ 6,5¦ 6,8¦ 7,1¦ 7,4¦ 7,7¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ 57,3¦ 8,1¦ 7,6¦ 6,1¦ 6,5¦ 6,8¦ 7,1¦ 7,4¦ 7,7¦ ¦
¦ ¦ ¦собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦1.1.2.1 ¦Замена и¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лифтов, ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отработавших +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦нормативный срок¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦службы +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 1229,3¦ 159,0¦ 148,5¦ 136,5¦ 143,2¦ 150,1¦ 157,1¦ 164,0¦ 170,9¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 626,0¦ 80,0¦ 75,0¦ 69,8¦ 73,2¦ 76,7¦ 80,3¦ 83,8¦ 87,3¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 546,0¦ 70,9¦ 65,9¦ 60,6¦ 63,6¦ 66,6¦ 69,8¦ 72,8¦ 75,9¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 57,3¦ 8,1¦ 7,6¦ 6,1¦ 6,5¦ 6,8¦ 7,1¦ 7,4¦ 7,7¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ 1.2. Подпрограмма "Развитие объектов внешнего благоустройства территорий населенных пунктов Республики Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦1.2.1 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 266,3¦ -¦ -¦ -¦ 46,9¦ 50,1¦ 53,5¦ 56,5¦ 59,3¦увеличение ¦
¦ ¦систем наружного¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженности ¦
¦ ¦освещения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещенных частей¦
¦ ¦населенных +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+улиц, проездов,¦
¦ ¦пунктов ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦набережных в¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+населенных пунктах¦
¦ ¦Башкортостан ¦бюджет Республики¦ 204,9¦ -¦ -¦ -¦ 36,1¦ 38,5¦ 41,2¦ 43,4¦ 45,7¦республики с 4289,8¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км в 2016 году до¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4463,0 км в 2020¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+году; ¦
¦ ¦ ¦капитальные ¦ 266,3¦ -¦ -¦ -¦ 46,9¦ 50,1¦ 53,5¦ 56,5¦ 59,3¦увеличение доли¦
¦ ¦ ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещенных частей¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц, проездов,¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+набережных в¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦населенных пунктах¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республики с 71,5% в¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 204,9¦ -¦ -¦ -¦ 36,1¦ 38,5¦ 41,2¦ 43,4¦ 45,7¦2016 году до 78% в¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2020 году ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 204,9¦ -¦ -¦ -¦ 36,1¦ 38,5¦ 41,2¦ 43,4¦ 45,7¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 61,5¦ -¦ -¦ -¦ 10,8¦ 11,6¦ 12,4¦ 13,0¦ 13,7¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 336,0¦ -¦ -¦ -¦ 61,3¦ 64,2¦ 67,2¦ 70,2¦ 73,1¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 258,5¦ -¦ -¦ -¦ 47,1¦ 49,4¦ 51,7¦ 54,0¦ 56,3¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 77,5¦ -¦ -¦ -¦ 14,1¦ 14,8¦ 15,5¦ 16,2¦ 16,9¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦1.2.2 ¦Повышение степени¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦увеличение числа¦
¦ ¦благоустройства ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦территорий ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦
¦ ¦населенных +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+Республики ¦
¦ ¦пунктов ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦Башкортостан, ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+участвующих в¦
¦ ¦Башкортостан ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦республиканском ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсе "Самое¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+благоустроенное ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦городское (сельское)¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+поселение Республики¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦Башкортостан" с 50¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц в 2012 году¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+до 53 единиц в 2020¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦году; ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+удовлетворенности ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦населения ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+деятельностью ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦органов местного¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+Республики ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦Башкортостан по¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+благоустройству ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦территорий ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+образований, с 87,5%¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 20928,6¦ 2645,8¦ 2249,8¦ 2095,4¦ 2541,3¦ 2663,3¦ 2788,5¦ 2911,1¦ 3033,4¦в 2012 году до 88% в¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2020 году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+увеличение доли¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦муниципальных ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+образований ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 2341,9¦ 343,2¦ 15,0¦ 15,0¦ 359,0¦ 376,2¦ 393,9¦ 411,2¦ 428,5¦Республики ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Башкортостан, ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+участвующих в¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 18586,7¦ 2302,6¦ 2234,8¦ 2080,4¦ 2182,3¦ 2287,1¦ 2394,6¦ 2499,9¦ 2604,9¦республиканском ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+конкурсе "Самое¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦благоустроенное ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городское (сельское)¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+поселение Республики¦
¦1.2.2.1 ¦Благоустройство ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦Башкортостан", в¦
¦ ¦территорий ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем количестве¦
¦ ¦населенных ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦пунктов +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+образований ¦
¦ ¦республики, ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦республики с 78% в¦
¦ ¦осуществление +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2012 году до 83% в¦
¦ ¦дорожной ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2020 году ¦
¦ ¦деятельности в¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границах сельских+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦поселений ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 20796,3¦ 2629,8¦ 2234,8¦ 2080,4¦ 2525,6¦ 2646,8¦ 2771,2¦ 2893,1¦ 3014,6¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 2209,6¦ 327,2¦ -¦ -¦ 343,2¦ 359,7¦ 376,6¦ 393,2¦ 409,7¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 18586,7¦ 2302,6¦ 2234,8¦ 2080,4¦ 2182,3¦ 2287,1¦ 2394,6¦ 2499,9¦ 2604,9¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦1.2.2.2 ¦Проведение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурса "Самое¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустроенное +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦городское ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦(сельское) +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦поселение ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Республики ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Башкортостан" +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 132,3¦ 16,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,7¦ 16,5¦ 17,3¦ 18,0¦ 18,8¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 132,3¦ 16,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,7¦ 16,5¦ 17,3¦ 18,0¦ 18,8¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Итого по¦ 21531,0¦ 2645,8¦ 2249,8¦ 2095,4¦ 2649,5¦ 2777,6¦ 2909,2¦ 3037,8¦ 3165,9¦ ¦
¦ ¦подпрограмме, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦капитальные ¦ 266,3¦ -¦ -¦ -¦ 46,9¦ 50,1¦ 53,5¦ 56,5¦ 59,3¦ ¦
¦ ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ 204,9¦ -¦ -¦ -¦ 36,1¦ 38,5¦ 41,2¦ 43,4¦ 45,7¦ ¦
¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦БИ в объекты¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦софинансирование ¦ 204,9¦ -¦ -¦ -¦ 36,1¦ 38,5¦ 41,2¦ 43,4¦ 45,7¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 61,5¦ -¦ -¦ -¦ 10,8¦ 11,6¦ 12,4¦ 13,0¦ 13,7¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦прочие расходы -¦ 21264,6¦ 2645,8¦ 2249,8¦ 2095,4¦ 2602,6¦ 2727,5¦ 2855,7¦ 2981,3¦ 3106,5¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ 2600,4¦ 343,2¦ 15,0¦ 15,0¦ 406,1¦ 425,6¦ 445,6¦ 465,2¦ 484,7¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 18664,2¦ 2302,6¦ 2234,8¦ 2080,4¦ 2196,5¦ 2301,9¦ 2410,1¦ 2516,1¦ 2621,8¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦2 ¦Задачи: ¦
¦ ¦развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом республики и его обслуживания; ¦
¦ ¦выбор способа управления собственниками помещений МКД ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Подпрограмма "Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, ¦
¦ благоприятных условий проживания граждан в Республике Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦2.1.1 ¦Повышение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ежегодное ¦
¦ ¦эффективности ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦награждение 100 МКД -¦
¦ ¦управления МКД ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦победителей ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республиканского ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦конкурса "Лучший¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+МКД"; ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦отсутствие ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляющих ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+организаций, не¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦разместивших ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+соответствующую ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦информацию на¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официальных сайтах в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+сети Интернет; ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+муниципальных ¦
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦образований ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+Башкортостан, ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦участвующих в¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканском ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+конкурсе "Лучший¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦МКД", с 31 единицы в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2013 году до 44¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦единиц в 2020 году,¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республиканском ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 67,5¦ 10,0¦ -¦ -¦ 10,5¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,5¦конкурсе на¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацию лучшего¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+проекта по¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦информационно- ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+пропагандистскому ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 67,5¦ 10,0¦ -¦ -¦ 10,5¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,5¦сопровождению ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реформы ЖКХ, - с 20¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+единиц в 2013 году¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦до 35 единиц в 2020¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+году; ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦отсутствие ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственников ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+помещений МКД, не¦
¦2.1.1.1 ¦Выбор ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦выбравших способ¦
¦ ¦собственниками ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления МКД ¦
¦ ¦помещений МКД¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦способа +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦управления <*> ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦2.1.1.2 ¦Обеспечение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦равного доступа¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющих ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций к+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦рынку ЖКУ путем¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦размещения +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦соответствующей ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦информации на¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦официальных +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦сайтах в сети¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Интернет <*> +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦2.1.1.3 ¦Обеспечение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦финансовой ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устойчивости ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющих +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦организаций <*> ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦2.1.1.4 ¦Информирование ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦населения, ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультативной и+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦методической ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦помощи органами+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местного ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦собственникам +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦помещений в¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦вопросах ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления МКД и+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦проведения их¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦капитального ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонта <*> +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦2.1.1.5 ¦Проведение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦республиканского ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурса ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦на организацию¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦лучшего проекта+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦по информационно-¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦пропагандистскому ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопровождению +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦реформы ЖКХ <*> ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦2.1.1.6 ¦Развитие ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦института домовых¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комитетов, ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦республиканского ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦конкурса "Лучший+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦многоквартирный ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦дом" ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 67,5¦ 10,0¦ -¦ -¦ 10,5¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,5¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 67,5¦ 10,0¦ -¦ -¦ 10,5¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,5¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Итого по¦ 9333,2¦ 1238,3¦ 1164,4¦ 1017,8¦ 1078,1¦ 1129,9¦ 1183,0¦ 1235,0¦ 1286,9¦ ¦
¦ ¦подпрограмме, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦прочие расходы -¦ 9333,2¦ 1238,3¦ 1164,4¦ 1017,8¦ 1078,1¦ 1129,9¦ 1183,0¦ 1235,0¦ 1286,9¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ 2648,6¦ 300,5¦ 300,0¦ 294,8¦ 319,7¦ 335,0¦ 350,8¦ 366,2¦ 381,6¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 4267,6¦ 568,2¦ 508,1¦ 472,6¦ 495,7¦ 519,5¦ 543,9¦ 567,9¦ 591,7¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ 2417,1¦ 369,6¦ 356,2¦ 250,5¦ 262,7¦ 275,3¦ 288,3¦ 300,9¦ 313,6¦ ¦
¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦средства Фонда ¦ 504,5¦ 196,2¦ 196,2¦ 112,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦средства ¦ 1912,5¦ 173,4¦ 160,0¦ 138,3¦ 262,7¦ 275,3¦ 288,3¦ 300,9¦ 313,6¦ ¦
¦ ¦собственников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦3 ¦Задача: ¦
¦ ¦повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры республики, обеспечение потребителей коммунальными услугами¦
¦ ¦нормативного качества при их доступной стоимости ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1. Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦3.1.1 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 3425,3¦ 281,9¦ 435,6¦ 458,4¦ 374,1¦ 427,9¦ 457,5¦ 482,6¦ 507,2¦снижение потерь воды¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сетях центрального¦
¦ ¦коммунальной ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦
¦ ¦инфраструктуры +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республики с 43510,2¦
¦ ¦республики ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦тыс. куб. м в 2013¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+году до 40256,6 тыс.¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики ¦ 1672,0¦ 158,0¦ 205,0¦ 190,5¦ 199,8¦ 209,6¦ 224,1¦ 236,4¦ 248,5¦куб. м в 2020 году; ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение потерь¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии с¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+826,1 тыс. Гкал в¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 55,8¦ 55,8¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2013 году до 783,5¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. Гкал в 2020¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+сокращение доли¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 1616,2¦ 102,2¦ 205,0¦ 190,5¦ 199,8¦ 209,6¦ 224,1¦ 236,4¦ 248,5¦утечек и неучтенного¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода воды в¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммарном объеме¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды, поданной в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+сеть, с 14,59% в¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 854,5¦ 68,7¦ 100,7¦ 97,3¦ 103,6¦ 110,5¦ 118,1¦ 124,6¦ 131,0¦2013 году до 10,2% в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2020 году; ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 898,8¦ 55,2¦ 129,9¦ 170,6¦ 70,7¦ 107,8¦ 115,2¦ 121,6¦ 127,8¦увеличение доли¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативно очищенных¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод в общем¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+объеме сточных вод,¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 236,9¦ 23,7¦ 94,8¦ 118,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦пропущенных через¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+КОС республики, с¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 661,9¦ 31,5¦ 35,2¦ 52,2¦ 70,7¦ 107,8¦ 115,2¦ 121,6¦ 127,8¦14,52% в 2013 году¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+до 17,46% в 2020¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦году; ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение доли¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+потерь тепловой¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦энергии в суммарном¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+объеме отпуска¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦тепловой энергии (по¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальным ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+предприятиям) с¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦10,01% в 2013 году¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+до 9,51% в 2020¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦году; ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение износа¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+коммунальной ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 207,5¦ 207,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦инфраструктуры с¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55,4% в 2013 году до¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+52,1% в 2020 году ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 144,5¦ 144,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 63,1¦ 63,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.1 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 1133,2¦ 98,0¦ 142,1¦ 149,3¦ 122,7¦ 141,7¦ 151,5¦ 159,8¦ 168,0¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 556,8¦ 55,4¦ 66,3¦ 61,2¦ 65,9¦ 70,3¦ 75,1¦ 79,3¦ 83,3¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 16,7¦ 16,7¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 540,1¦ 38,8¦ 66,3¦ 61,2¦ 65,9¦ 70,3¦ 75,1¦ 79,3¦ 83,3¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 276,8¦ 24,1¦ 32,5¦ 31,2¦ 33,3¦ 35,5¦ 38,0¦ 40,0¦ 42,1¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 40,6¦ 40,6¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 28,2¦ 28,2¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 12,3¦ 12,3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦3.1.1.1.1 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения в¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках подготовки+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦объектов ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦коммунального +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦хозяйства к¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦работе в осенне-¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зимний период +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 40,6¦ 40,6¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 28,2¦ 28,2¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 12,3¦ 12,3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.1.2 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 1129,3¦ 98,0¦ 142,1¦ 149,3¦ 122,0¦ 141,0¦ 150,7¦ 159,0¦ 167,1¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения в¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Комплексной ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦программы +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Республики ¦бюджет Республики¦ 553,0¦ 55,4¦ 66,3¦ 61,2¦ 65,2¦ 69,6¦ 74,4¦ 78,5¦ 82,5¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦и повышение¦местные бюджеты ¦ 276,8¦ 24,1¦ 32,5¦ 31,2¦ 33,3¦ 35,5¦ 38,0¦ 40,0¦ 42,1¦ ¦
¦ ¦энергетической +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦эффективности на¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦2010 - 2014 годы¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на период до¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2020 года",+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦утвержденной ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Постановлением +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Правительства ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Башкортостан от¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦30 июля 2010 года¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 296 (с+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦последующими ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦изменениями) +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦3.1.1.2 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 1099,7¦ 153,8¦ 136,5¦ 145,7¦ 108,6¦ 126,7¦ 135,4¦ 142,9¦ 150,1¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 517,0¦ 94,4¦ 62,5¦ 58,8¦ 53,1¦ 56,7¦ 60,6¦ 63,9¦ 67,1¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 39,1¦ 39,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 477,9¦ 55,3¦ 62,5¦ 58,8¦ 53,1¦ 56,7¦ 60,6¦ 63,9¦ 67,1¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 283,0¦ 41,0¦ 30,7¦ 30,0¦ 32,0¦ 34,1¦ 36,4¦ 38,4¦ 40,4¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 34,5¦ 34,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 24,0¦ 24,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 10,5¦ 10,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.2.1 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения в¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках подготовки+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦объектов ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦коммунального +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦хозяйства к¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦работе в осенне-¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зимний период +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 34,5¦ 34,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 24,0¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 10,5¦ 10,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.3 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 1091,5¦ 18,4¦ 146,5¦ 153,7¦ 127,9¦ 147,2¦ 157,4¦ 166,0¦ 174,5¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 527,5¦ 0,0¦ 69,2¦ 64,1¦ 69,5¦ 74,1¦ 79,2¦ 83,6¦ 87,8¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 527,5¦ 0,0¦ 69,2¦ 64,1¦ 69,5¦ 74,1¦ 79,2¦ 83,6¦ 87,8¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 264,4¦ -¦ 34,0¦ 32,7¦ 34,8¦ 37,2¦ 39,7¦ 41,9¦ 44,1¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 132,5¦ 132,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 92,3¦ 92,3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 40,2¦ 40,2¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.3.1 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения в¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках подготовки+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦объектов ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦коммунального +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦хозяйства к¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦работе в осенне-¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зимний период +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 132,5¦ 132,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 92,3¦ 92,3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 40,2¦ 40,2¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.3.2 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 1084,6¦ 18,4¦ 146,5¦ 153,7¦ 126,7¦ 145,9¦ 156,0¦ 164,6¦ 173,0¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения в¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Комплексной ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦программы +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Республики ¦бюджет Республики¦ 520,6¦ -¦ 69,2¦ 64,1¦ 68,2¦ 72,8¦ 77,8¦ 82,1¦ 86,3¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦и повышение¦местные бюджеты ¦ 264,4¦ -¦ 34,0¦ 32,7¦ 34,8¦ 37,2¦ 39,7¦ 41,9¦ 44,1¦ ¦
¦ ¦энергетической +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦эффективности на¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦2010 - 2014 годы¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на период до¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2020 года",+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦утвержденной ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Постановлением +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Правительства ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Башкортостан от¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦30 июля 2010 года¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 296 (с+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦последующими ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦изменениями) +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.1.4 ¦Модернизация ¦капитальные ¦ 100,9¦ 11,7¦ 10,5¦ 9,8¦ 14,9¦ 12,3¦ 13,2¦ 13,9¦ 14,6¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 70,6¦ 8,1¦ 7,1¦ 6,5¦ 11,4¦ 8,6¦ 9,2¦ 9,7¦ 10,2¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 70,6¦ 8,1¦ 7,1¦ 6,5¦ 11,4¦ 8,6¦ 9,2¦ 9,7¦ 10,2¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 30,3¦ 3,5¦ 3,5¦ 3,3¦ 3,5¦ 3,7¦ 4,0¦ 4,2¦ 4,4¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦3.1.2 ¦Ремонт (замена)¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦увеличение ¦
¦ ¦изношенных ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженности ¦
¦ ¦основных фондов ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановленных ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+сетей ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦водоснабжения ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республики с 68,1 км¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦в 2013 году до 141,6¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км в 2020 году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+увеличение ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦протяженности ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+восстановленных ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦сетей теплоснабжения¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республики с 223,9¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+км в 2013 году до¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦247,0 км в 2020¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ежегодное ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦обеспечение ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+своевременного ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦получения всеми 63¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальными ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+образованиями ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦Республики ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+Башкортостан ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦паспортов готовности¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к прохождению¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+очередного осенне-¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 2020,6¦ 685,4¦ 170,3¦ 172,5¦ 180,9¦ 189,6¦ 198,5¦ 207,3¦ 216,0¦зимнего периода; ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение доли¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+водопроводных сетей,¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦нуждающихся в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+замене, в их¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 1327,9¦ 465,1¦ 111,3¦ 111,3¦ 116,7¦ 122,3¦ 128,1¦ 133,7¦ 139,3¦суммарной ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженности по¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республике с 37,55%¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 640,7¦ 202,5¦ 54,7¦ 56,8¦ 59,6¦ 62,4¦ 65,4¦ 68,3¦ 71,1¦в 2013 году до¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+35,49% в 2020 году; ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 52,0¦ 17,8¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,6¦ 4,9¦ 5,1¦ 5,3¦ 5,5¦сокращение доли¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+сетей, нуждающихся в¦
¦3.1.2.1 ¦Ремонт (замена)¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦замене, в их¦
¦ ¦изношенных ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммарной ¦
¦ ¦основных фондов¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженности по¦
¦ ¦водоснабжения в+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республике с 29,77%¦
¦ ¦рамках подготовки¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦в 2013 году до 28,8%¦
¦ ¦объектов +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в 2020 году; ¦
¦ ¦коммунального ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦сокращение доли¦
¦ ¦хозяйства к¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей,¦
¦ ¦работе в осенне-+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+нуждающихся в¦
¦ ¦зимний период ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦замене, в их¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+суммарной ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦протяженности по¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республике с 32,02%¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в 2013 году до¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦28,89% в 2020 году ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 1181,7¦ 402,1¦ 99,5¦ 100,7¦ 105,6¦ 110,7¦ 115,9¦ 121,0¦ 126,1¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 771,1¦ 270,7¦ 64,5¦ 64,5¦ 67,7¦ 71,0¦ 74,3¦ 77,6¦ 80,8¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 372,0¦ 117,9¦ 31,7¦ 32,9¦ 34,6¦ 36,2¦ 37,9¦ 39,6¦ 41,2¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 38,6¦ 13,5¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,4¦ 3,5¦ 3,7¦ 3,9¦ 4,0¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.2.2 ¦Ремонт (замена)¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦изношенных ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения в+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦рамках подготовки¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦коммунального ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦хозяйства к¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе в осенне-+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦зимний период ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 179,7¦ 60,6¦ 15,2¦ 15,4¦ 16,1¦ 16,9¦ 17,7¦ 18,5¦ 19,3¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 119,2¦ 41,6¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,5¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,5¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 57,6¦ 18,1¦ 4,9¦ 5,1¦ 5,4¦ 5,6¦ 5,9¦ 6,1¦ 6,4¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 2,9¦ 0,9¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.2.3 ¦Ремонт (замена)¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦изношенных ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения в+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦рамках подготовки¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦коммунального ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦хозяйства к¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе в осенне-+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦зимний период ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 542,6¦ 185,4¦ 45,5¦ 46,1¦ 48,4¦ 50,7¦ 53,1¦ 55,5¦ 57,8¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 360,2¦ 127,2¦ 30,0¦ 30,0¦ 31,5¦ 33,0¦ 34,6¦ 36,1¦ 37,6¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 173,7¦ 55,4¦ 14,8¦ 15,3¦ 16,1¦ 16,9¦ 17,7¦ 18,4¦ 19,2¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 8,7¦ 2,8¦ 0,7¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,9¦ 0,9¦ 1,0¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.2.4 ¦Ремонт (замена)¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦изношенных ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения в+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦рамках подготовки¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦коммунального ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦хозяйства к¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе в осенне-+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦зимний период ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 116,7¦ 37,3¦ 10,1¦ 10,3¦ 10,8¦ 11,3¦ 11,8¦ 12,3¦ 12,8¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 77,4¦ 25,6¦ 6,7¦ 6,7¦ 7,0¦ 7,3¦ 7,7¦ 8,0¦ 8,4¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 37,5¦ 11,2¦ 3,3¦ 3,4¦ 3,6¦ 3,7¦ 3,9¦ 4,1¦ 4,3¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 1,9¦ 0,6¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦3.1.3 ¦Строительство ¦капитальные ¦ 3904,4¦ 535,6¦ 456,1¦ 478,1¦ 401,2¦ 464,0¦ 496,1¦ 523,3¦ 550,0¦увеличение числа¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в¦
¦ ¦коммунальной ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищном фонде,¦
¦ ¦инфраструктуры +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+которым оказывается¦
¦ ¦республики, ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦услуга ¦
¦ ¦включая +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+водоснабжения, с¦
¦ ¦подготовку ¦бюджет Республики¦ 2020,6¦ 334,7¦ 218,8¦ 203,5¦ 219,9¦ 238,2¦ 254,6¦ 268,6¦ 282,3¦2938,5 тыс. человек¦
¦ ¦проектной ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2013 году до¦
¦ ¦документации ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3077,1 тыс. человек¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в 2020 году; ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 139,6¦ 139,6¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦увеличение числа¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищном фонде,¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+которым оказывается¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 1881,0¦ 195,0¦ 218,8¦ 203,5¦ 219,9¦ 238,2¦ 254,6¦ 268,6¦ 282,3¦услуга ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения, с¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2305,3 тыс. человек¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2013 году до¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+3375,3 тыс. человек¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 985,0¦ 145,7¦ 107,4¦ 103,9¦ 110,6¦ 118,1¦ 126,2¦ 133,1¦ 139,9¦в 2020 году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+увеличение доли¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 898,8¦ 55,2¦ 129,9¦ 170,6¦ 70,7¦ 107,8¦ 115,2¦ 121,6¦ 127,8¦населения, ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченного ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованным ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+водоснабжением, в¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 236,9¦ 23,7¦ 94,8¦ 118,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦среднегодовой ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+численности ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 661,9¦ 31,5¦ 35,2¦ 52,2¦ 70,7¦ 107,8¦ 115,2¦ 121,6¦ 127,8¦населения республики¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+с 69,7% в 2013 году¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦до 70,4% в 2020¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+увеличение доли¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦населения, ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+обеспеченного ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦централизованным ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведением, в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+среднегодовой ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦численности ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+населения республики¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦с 55,25% в 2013 году¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 55,60% в 2020¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+году; ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦уменьшение расхода¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условного топлива на¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+1 отпущенную Гкал с¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦154,88 кг условного¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+топлива/Гкал в 2013¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦году до 154,31 кг¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условного ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+топлива/Гкал в 2020¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦году ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.3.1 ¦Строительство ¦капитальные ¦ 1756,0¦ 216,2¦ 204,5¦ 207,7¦ 190,3¦ 213,9¦ 228,6¦ 241,2¦ 253,5¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 984,1¦ 137,8¦ 108,1¦ 99,9¦ 112,5¦ 120,0¦ 128,3¦ 135,3¦ 142,2¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 51,5¦ 51,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 932,7¦ 86,3¦ 108,1¦ 99,9¦ 112,5¦ 120,0¦ 128,3¦ 135,3¦ 142,2¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 472,2¦ 60,0¦ 53,1¦ 51,0¦ 54,3¦ 57,9¦ 61,9¦ 65,3¦ 68,7¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.3.1.1 ¦Строительство ¦капитальные ¦ 983,8¦ 152,9¦ 103,0¦ 110,3¦ 124,8¦ 146,6¦ 112,2¦ 102,5¦ 131,5¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения в¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Комплексной ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦программы +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Республики ¦бюджет Республики¦ 349,5¦ 93,6¦ 34,1¦ 31,5¦ 33,5¦ 35,8¦ 38,2¦ 40,4¦ 42,4¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦и повышение¦местные бюджеты ¦ 247,8¦ 40,9¦ 25,6¦ 22,0¦ 25,6¦ 30,1¦ 35,6¦ 21,6¦ 46,5¦ ¦
¦ ¦энергетической +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦эффективности на¦внебюджетные ¦ 386,5¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 65,6¦ 80,8¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦2010 - 2014 годы¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на период до¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2020 года",+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦утвержденной ¦средства Фонда ¦ 165,9¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ 42,0¦ 44,9¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Постановлением +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Правительства ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Башкортостан от¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦30 июля 2010 года¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 296 (с+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦последующими ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦изменениями) +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.3.2 ¦Строительство ¦капитальные ¦ 1372,8¦ 248,1¦ 166,8¦ 174,6¦ 129,7¦ 149,2¦ 159,5¦ 168,2¦ 176,8¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 682,7¦ 160,0¦ 82,8¦ 77,9¦ 63,8¦ 68,0¦ 72,7¦ 76,7¦ 80,7¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 68,2¦ 68,2¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 614,6¦ 91,8¦ 82,8¦ 77,9¦ 63,8¦ 68,0¦ 72,7¦ 76,7¦ 80,7¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 390,5¦ 69,7¦ 40,7¦ 39,8¦ 42,4¦ 45,2¦ 48,3¦ 51,0¦ 53,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.3.3 ¦Строительство ¦капитальные ¦ 660,5¦ 61,4¦ 75,9¦ 87,4¦ 68,5¦ 83,8¦ 89,6¦ 94,5¦ 99,4¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 264,4¦ 29,9¦ 21,8¦ 20,2¦ 33,9¦ 36,2¦ 38,7¦ 40,8¦ 42,9¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ 20,0¦ 20,0¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 244,4¦ 9,9¦ 21,8¦ 20,2¦ 33,9¦ 36,2¦ 38,7¦ 40,8¦ 42,9¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 96,5¦ 13,0¦ 10,7¦ 10,3¦ 11,0¦ 11,7¦ 12,5¦ 13,2¦ 13,9¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 299,6¦ 18,4¦ 43,3¦ 56,9¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦средства Фонда ¦ 79,0¦ 7,9¦ 31,6¦ 39,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦заемные средства ¦ 220,6¦ 10,5¦ 11,7¦ 17,4¦ 23,6¦ 35,9¦ 38,4¦ 40,5¦ 42,6¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦3.1.3.4 ¦Строительство ¦капитальные ¦ 143,8¦ 10,7¦ 9,9¦ 9,7¦ 15,7¦ 22,3¦ 23,9¦ 25,2¦ 26,5¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 89,4¦ 6,9¦ 6,0¦ 5,5¦ 9,7¦ 14,0¦ 14,9¦ 15,8¦ 16,6¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 89,4¦ 6,9¦ 6,0¦ 5,5¦ 9,7¦ 14,0¦ 14,9¦ 15,8¦ 16,6¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 25,8¦ 3,0¦ 3,0¦ 2,8¦ 3,0¦ 3,2¦ 3,4¦ 3,6¦ 3,8¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 28,7¦ 0,8¦ 0,9¦ 1,4¦ 3,0¦ 5,2¦ 5,5¦ 5,8¦ 6,1¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦3.1.4 ¦Приобретение ¦капитальные ¦ 371,2¦ 71,8¦ 37,9¦ 37,1¦ 39,5¦ 42,2¦ 45,1¦ 47,6¦ 50,0¦повышение ¦
¦ ¦коммунальной ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦
¦ ¦техники для¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦
¦ ¦муниципальных +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+образований ¦
¦ ¦образований ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦Республики ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+Башкортостан ¦
¦ ¦Башкортостан ¦бюджет Республики¦ 248,6¦ 50,0¦ 25,4¦ 24,6¦ 26,2¦ 27,9¦ 29,9¦ 31,5¦ 33,1¦коммунальной ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой с 1789¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц в 2013 году¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+до 1866 единиц в¦
¦ ¦ ¦БИ в объекты¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2020 году ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦софинансирование ¦ 248,6¦ 50,0¦ 25,4¦ 24,6¦ 26,2¦ 27,9¦ 29,9¦ 31,5¦ 33,1¦ ¦
¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 122,6¦ 21,8¦ 12,5¦ 12,5¦ 13,4¦ 14,3¦ 15,2¦ 16,1¦ 16,9¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦4 ¦Задача: ¦
¦ ¦развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных услуг ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1. Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦4.1.1 ¦Повышение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦увеличение объемов¦
¦ ¦энергетической ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦
¦ ¦эффективности ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, отпущенных¦
¦ ¦коммунальной +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+по приборам учета: ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦объем холодной воды¦
¦ ¦республики, а+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+- с 259,1 млн. куб.¦
¦ ¦также доли¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦м в 2013 году до¦
¦ ¦коммунальных ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦259,5 млн. куб. м в¦
¦ ¦ресурсов, +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2020 году; ¦
¦ ¦отпущенных по¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦горячей воды - с¦
¦ ¦приборам учета +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+82,3 млн. куб. м в¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2013 году до 82,5¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. куб. м в 2020¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+году; ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦природного газа - с¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10848,2 млн. куб. м¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в 2013 году до¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦10860,0 млн. куб. м¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в 2020 году; ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦электрической ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии - с 25141,6¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+млн. кВт/час в 2013¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦году до 25145,0 млн.¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+кВт/час в 2020 году; ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦тепловой энергии - с¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32,3 млн. Гкал в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+2013 году до 32,8¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦млн. Гкал в 2020¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+увеличение доли¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦объема отпуска¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+коммунального ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ресурса, счет за¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦который выставлен по¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+показаниям приборов¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦учета (до 2020 года):¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+холодного ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦водоснабжения - до¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦96,5%, горячего¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+водоснабжения - до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦95%, теплоснабжения -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 95%, электрической¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии - до 99,9%,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного газа - до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99%; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение доли МКД,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедомовыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборами учета, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем количестве МКД¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 2020 года: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения - до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,58%, горячего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения - до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,48%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения - до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦98,48%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения - до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,88% ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦5 ¦Задача: ¦
¦ ¦создание условий для привлечения внебюджетных, в том числе кредитных, финансовых ресурсов путем повышения инвестиционной¦
¦ ¦привлекательности коммунального комплекса республики ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 5.1. Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦5.1.1 ¦Совершенствование ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦обеспечение ¦
¦ ¦нормативной ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения ¦
¦ ¦правовой и¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных средств¦
¦ ¦методической +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в целях модернизации¦
¦ ¦основы ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦коммунального ¦
¦ ¦деятельности +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+комплекса республики¦
¦ ¦коммунального ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦в объеме 1849,6 млн.¦
¦ ¦комплекса ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей к 2017 году; ¦
¦ ¦Республики +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+обеспечение доли¦
¦ ¦Башкортостан ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦организаций частной¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+формы собственности¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦коммунального ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+республики, ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦использующих объекты¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерной ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+инфраструктуры для¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦производства товаров¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+(оказания услуг),¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦осуществления ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсоснабжения, ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+очистки сточных вод¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦и утилизации твердых¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+бытовых отходов (не¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦менее 80% в общем¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме твердых¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+бытовых отходов) ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦5.1.2 ¦Оптимизация ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦рост среднемесячной¦
¦ ¦тарифной политики¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальной ¦
¦ ¦<*> ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленной ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+заработной платы¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦работников, занятых¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+в сфере ЖКХ, до 31,6¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦тыс. рублей к 2020¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, или на 71,5%¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+от уровня 2013 года; ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦обеспечение доли¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убыточных ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+организаций ЖКХ на¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦уровне 10,0% в общем¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количестве ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+предприятий ЖКХ к¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦2020 году; ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+обеспечение уровня¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦сбора платежей за¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленные ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+населению ЖКУ в¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦размере 98% от общей¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+суммы выставленных¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦счетов на оплату к¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2020 году ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦5.1.2.1 ¦Инвентаризация ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦объектов ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦республики <*> ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦5.1.2.2 ¦Оптимизация ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦себестоимости ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсоснабжающих +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦организаций <*> ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦5.1.2.3 ¦Формирование ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦долгосрочных ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов на¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальные +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦услуги <*> ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦числе: ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦5.1.2.4 ¦Разработка, ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦утверждение и¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинг ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦программ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦комплексного +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦развития ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Республики ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Башкортостан, а+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦также ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ресурсоснабжающих ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦организаций ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦Итого по¦ 9929,1¦ 1782,2¦ 1099,9¦ 1146,1¦ 995,8¦ 1123,8¦ 1197,2¦ 1260,8¦ 1323,2¦ ¦
¦ ¦подпрограмме, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦капитальные ¦ 7700,9¦ 889,2¦ 929,6¦ 973,6¦ 814,9¦ 934,2¦ 998,6¦ 1053,5¦ 1107,3¦ ¦
¦ ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ 3941,2¦ 542,7¦ 449,2¦ 418,7¦ 445,9¦ 475,8¦ 508,6¦ 536,6¦ 563,9¦ ¦
¦ ¦Башкортостан -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦БИ в объекты¦ 195,5¦ 195,5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦софинансирование ¦ 3745,7¦ 347,2¦ 449,2¦ 418,7¦ 445,9¦ 475,8¦ 508,6¦ 536,6¦ 563,9¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ 1962,1¦ 236,1¦ 220,6¦ 213,7¦ 227,6¦ 242,8¦ 259,6¦ 273,9¦ 287,8¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ 1797,6¦ 110,5¦ 259,9¦ 341,2¦ 141,4¦ 215,6¦ 230,4¦ 243,1¦ 255,5¦ ¦
¦ ¦источники - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦средства Фонда ¦ 473,8¦ 47,4¦ 189,5¦ 236,9¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦заемные средства ¦ 1323,8¦ 63,1¦ 70,3¦ 104,3¦ 141,4¦ 215,6¦ 230,4¦ 243,1¦ 255,5¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦прочие расходы -¦ 2228,2¦ 893,0¦ 170,3¦ 172,5¦ 180,9¦ 189,6¦ 198,5¦ 207,3¦ 216,0¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------T------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 1472,4¦ 609,6¦ 111,3¦ 111,3¦ 116,7¦ 122,3¦ 128,1¦ 133,7¦ 139,3¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 703,8¦ 265,6¦ 54,7¦ 56,8¦ 59,6¦ 62,4¦ 65,4¦ 68,3¦ 71,1¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 52,0¦ 17,8¦ 4,4¦ 4,4¦ 4,6¦ 4,9¦ 5,1¦ 5,3¦ 5,5¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦6 ¦Задача: ¦
¦ ¦создание системы кадрового обеспечения жилищно-коммунального хозяйства республики ¦
+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 6.1. Подпрограмма "Совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров управляющих и ресурсоснабжающих организаций в ¦
¦ жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Башкортостан" ¦
+----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------+
¦6.1.1 ¦Разработка и¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦проведение ¦
¦ ¦реализация ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональной ¦
¦ ¦современных ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки и¦
¦ ¦программ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+переподготовки 350¦
¦ ¦профессиональной ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦руководителей и¦
¦ ¦подготовки и+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+специалистов ¦
¦ ¦переподготовки ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦предприятий ЖКХ до¦
¦ ¦руководителей и¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2020 года; ¦
¦ ¦специалистов +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+обеспечение доли¦
¦ ¦предприятий ЖКХ в¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦руководителей и¦
¦ ¦Республике +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+специалистов ¦
¦ ¦Башкортостан ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦предприятий ЖКХ,¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошедших ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+профессиональную ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦подготовку и¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовку, в¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+общем объеме¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦заявленной ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+потребности - 100% ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 30,0¦ -¦ -¦ -¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 15,0¦ -¦ -¦ -¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 15,0¦ -¦ -¦ -¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦6.1.1.1 ¦Оценка ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦качественного и¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количественного ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава кадров+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦отрасли ЖКХ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦6.1.1.2 ¦Определение ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦потребности в¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадрах и¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогнозирование +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦обеспеченности ими¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦отрасли ЖКХ <*> +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+----------------------

--------------------------------
<*> Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан".

-----------T------------------T-------------------T---------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T---------------------¬
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+---------------------+
¦6.1.1.3 ¦Профессиональная ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦подготовка и¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переподготовка ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров в сфере ЖКХ+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦НИОКР - всего, в¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦прочие расходы -¦ 30,0¦ -¦ -¦ -¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦
¦ ¦ ¦всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦бюджет Республики¦ 15,0¦ -¦ -¦ -¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦
¦ ¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ 15,0¦ -¦ -¦ -¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------------+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦Итого по¦ 30,0¦ -¦ -¦ -¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦
¦ ¦подпрограмме, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦капитальные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦вложения - всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦бюджет Республики¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦местные бюджеты ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru