ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. № 513-р
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года № 1688
"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)":
1. Утвердить прилагаемый план
мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Башкортостан" на 2013 - 2018 годы (далее - план мероприятий).
2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:
обеспечить реализацию плана мероприятий;
осуществлять мониторинг реализации плана мероприятий;
представлять не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Республики Башкортостан отчет о выполнения плана мероприятий.
3. Министерству финансов Республики Башкортостан совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан при подготовке проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом
мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Гумерову Л.С.
Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ
Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 апреля 2013 г. № 513-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" НА 2013 - 2018 ГОДЫ
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
1. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Башкортостан" на 2013 - 2018 годы (далее - план мероприятий) разработан в соответствии с:
Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Программой
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р;
планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650;
Методическими рекомендациями
по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2013 года № 21.
Реализация плана мероприятий призвана обеспечить доступность социального обслуживания, повысить его эффективность и качество в Республике Башкортостан.
Достижению данных целей будут способствовать:
модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной правовой баз, предусматривающих дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;
возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев;
внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг и осуществление эффективного контроля за их предоставлением;
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и сокращению очередности на получение социальных услуг, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;
│ │за счет средств│ -│ 112,49 │ 297,09 │ 385,98 │ 479,90 │ 576,42 │ 675,46 │ 795,56│ 2527,34│
│ │консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета субъекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федерации, млн.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │включая средства,│ -│ 2,79 │ 4,37 │ 5,00 │ 6,57 │ 7,74 │ 7,74 │ 12,16│ 34,21│
│ │полученные за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оптимизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │за счет средств│ -│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│
│ │ОМС, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │за счет средств от│ -│ 20,13 │ 44,52 │ 77,76 │ 87,53 │ 100,33 │ 116,85 │ 142,41│ 447,12│
│ │приносящей доход│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности, млн.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │за счет иных│ -│ 393,26 │ 498,39 │ 803,35 │ 1298,15 │2126,02 │ 2653,06 │ 1695,00│ 7772,23│
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(решений), включая│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │корректировку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета субъекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федерации на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствующий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │год, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 4│Итого объем│ -│ 525,88 │ 840,00 │1267,09 │ 1865,58 │2802,77 │ 3445,37 │ 2632,97│10746,69│
│ │средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предусмотренный на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение оплаты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │труда, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 5│Соотношение объема│ -│ 0,53 │ 0,52 │ 0,39 │ 0,35 │ 0,28 │ 0,22 │ -│ -│
│ │средств от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оптимизации к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общему объему│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предусмотренному на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение оплаты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │труда, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘