Законодательство
Републики Башкортостан

Башкортостан республика

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. № 513-р

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)":
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Башкортостан" на 2013 - 2018 годы (далее - план мероприятий).
2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:
обеспечить реализацию плана мероприятий;
осуществлять мониторинг реализации плана мероприятий;
представлять не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Республики Башкортостан отчет о выполнения плана мероприятий.
3. Министерству финансов Республики Башкортостан совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан при подготовке проекта бюджета Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Гумерову Л.С.

Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.НУГУМАНОВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 апреля 2013 г. № 513-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" НА 2013 - 2018 ГОДЫ

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Башкортостан" на 2013 - 2018 годы (далее - план мероприятий) разработан в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р;
планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 650;
Методическими рекомендациями по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2013 года № 21.
Реализация плана мероприятий призвана обеспечить доступность социального обслуживания, повысить его эффективность и качество в Республике Башкортостан.
Достижению данных целей будут способствовать:
модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной правовой баз, предусматривающих дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;
возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев;
внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг и осуществление эффективного контроля за их предоставлением;
реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и сокращению очередности на получение социальных услуг, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;








│   │за   счет    средств│       -│ 112,49 │  297,09 │ 385,98 │  479,90 │ 576,42 │  675,46 │  795,56│ 2527,34│
│   │консолидированного  │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │бюджета     субъекта│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │Российской          │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │Федерации,      млн.│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │рублей              │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│   │включая    средства,│       -│   2,79 │    4,37 │   5,00 │    6,57 │   7,74 │    7,74 │   12,16│   34,21│
│   │полученные  за  счет│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │проведения          │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │мероприятий       по│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │оптимизации         │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│   │за   счет    средств│       -│   0,00 │    0,00 │   0,00 │    0,00 │   0,00 │    0,00 │    0,00│    0,00│
│   │ОМС, млн. рублей    │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│   │за счет  средств  от│       -│  20,13 │   44,52 │  77,76 │   87,53 │ 100,33 │  116,85 │  142,41│  447,12│
│   │приносящей     доход│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │деятельности,   млн.│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │рублей              │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│   │за     счет     иных│       -│ 393,26 │  498,39 │ 803,35 │ 1298,15 │2126,02 │ 2653,06 │ 1695,00│ 7772,23│
│   │источников          │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │(решений),   включая│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │корректировку       │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │консолидированного  │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │бюджета     субъекта│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │Российской          │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │Федерации         на│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │соответствующий     │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │год, млн. рублей    │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│  4│Итого          объем│       -│ 525,88 │  840,00 │1267,09 │ 1865,58 │2802,77 │ 3445,37 │ 2632,97│10746,69│
│   │средств,            │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │предусмотренный   на│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │повышение     оплаты│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │труда, млн. рублей  │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
├───┼────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤
│  5│Соотношение   объема│       -│   0,53 │    0,52 │   0,39 │    0,35 │   0,28 │    0,22 │       -│       -│
│   │средств           от│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │оптимизации        к│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │общему        объему│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │средств,            │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │предусмотренному  на│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │повышение     оплаты│        │        │         │        │         │        │         │        │        │
│   │труда, %            │        │        │         │        │         │        │         │        │        │
└───┴────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru