СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
от 7 апреля 2011 г. № 396
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 388 "Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских целевых программ", распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 21 января 2009 года № 52-р "Об утверждении показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)", распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 29 ноября 2010 года № 1371-р "О разработке программы перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2012 - 2016 годы" Совет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан решил:
1. Утвердить Инвестиционную программу
"Развитие системы электроснабжения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2012 - 2016 годы".
2. Настоящее решение обнародовать в читальном зале Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, земельным вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям Совета городского округа (Мифтахов Р.Г.), заместителя главы Администрации городского округа Гараева Л.Ш.
Председатель
Совета городского округа
А.А.ИМАНГУЛОВ
Утверждена
решением Совета городского
округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от 7 апреля 2011 г. № 396
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД 2012 - 2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование Инвестиционная программа "Развитие системы
программы электроснабжения городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан на 2012 - 2016 годы"
2. Основание для Постановление
Правительства Республики Башкортостан от
разработки 28 декабря 2007 года № 388 "Об утверждении Порядка
программы разработки и реализации республиканских целевых
программ"
Распоряжение
Правительства Республики Башкортостан от
21 января 2009 года № 52-р "Об утверждении показателей
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального
района)"
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│1. Собственные средства │ 13,6│ 23,2│ 23,5│ 24,5│ 25,8│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2. Бюджетные средства │ 38 │ 52,2│ 55,6│ 77,2│ 64,8│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│в т.ч. │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Бюджет Республики│ 31 │ 39 │ 45,5│ 68 │ 56 │
│Башкортостан │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Бюджет городского округа │ 7 │ 13,2│ 10,1│ 9,2│ 8,8│
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│3. Прочие │ │ 3 │ 3 │ 3 │ 1 │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Итого │ 51,6│ 78,4│ 82,1│ 104,7│ 91,6│
└────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Показатели коммерческой эффективности
инвестиционного проекта
┌───────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ Денежные притоки │2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1. Выручка от реализации,│ 147452│ 168562│ 181430│ 196155│214620 │
│тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│2. Себестоимость, тыс. руб.│ 126051│ 138335│ 152600│ 166234│181410 │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3. Балансовая прибыль, тыс.│ 21401│ 30227│ 28830│ 29921│ 33210 │
│руб. │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│4. Прибыль, остающаяся│ 16274│ 23073│ 21911│ 22740│ 25240 │
│после налогообложения, тыс.│ │ │ │ │ │
│руб. │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│5. Инвестиции, тыс. руб. │ 51600│ 78400│ 82100│ 104700│ 91600 │
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│6. Норма прибыли инвестиций│ │ │ │ │ 0,27│
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│7. Срок окупаемости │ │ │ │ │8 лет │
└───────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
Таким образом, выполнение мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно изменить систему электроснабжения потребителей и получить экономический эффект за счет:
1. Снижения уровня потерь электроэнергии в трансформаторных подстанциях и распределительных сетях, тем самым обеспечив увеличение потребления электроэнергии без ввода дополнительных мощностей.
2. Сокращение затрат на ремонт и техническое обслуживание трансформаторных подстанций и распределительных сетей, а также направление мобилизованных средств на повышение качества обслуживания. Предусмотрено увеличение рентабельности с 7,5% в 2011 году до 9,9% к 2015 году.
3. Получение дополнительной экономии электроэнергии.
4. Расширение существующей инфраструктуры для обеспечения электроэнергией перспективных мест интенсивной застройки жилых домов и объектов социальной направленности.